同學(xué),你好
借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
計提 ,繳納社保和公積金分錄怎么寫 單位和個人部分的
老師,計提工資和社保(有個人部分,單位部分),發(fā)放工資以及繳納社保(個人部分,單位部分),怎么寫分錄?
老師請問計提社保單位部分和個人部分怎么做會計分錄
社保單位部分和個人部分都要計提嗎?,分錄怎么寫
社保費養(yǎng)老保險醫(yī)保,單位部分和個人部分,計提社保費分錄怎么寫呢
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒有蓋完章,發(fā)票可以下開給對方嗎?
會計分錄怎么寫,要求具體金額
個稅申報,收入能填寫0嗎?
老師,請問一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫
老師麻煩問下,有個公司在4月就沒經(jīng)營了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時候做發(fā)工資,掛錯了科目,做成管理費用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個月沖紅,導(dǎo)致管理費用是負(fù)數(shù),報表能過稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開票金額也是53900,實際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請問全套會計流程是?
老師,請問我們股東以個人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開票小于30萬,免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤嗎?
參考這個 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
計提工資是實發(fā)數(shù)還是加上社保的應(yīng)發(fā)數(shù)呀
同學(xué),你好
加上社保的應(yīng)發(fā)數(shù)