1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
老師,你好。我單位養(yǎng)老保險單位部分減免為0,個人部分5000,醫(yī)療保險單位部分1700,個人部分500。計提和支付的分錄怎么寫
公司內(nèi)賬。,像計提社保。, 我借:管理費用-社會保險費-單位部分, 借:銷售費用-社會保險費-單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 還是借管理費用-養(yǎng)老保險- 單位部分 借:管理費用。醫(yī)療保險單位部分 借:銷售費用-養(yǎng)老保險-單位部分 借:銷售費用-醫(yī)療保險單-位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 哪樣好一點?
社保醫(yī)保有單位部份和個人部分,分錄怎么寫呢?
老師,計提工資和社保(有個人部分,單位部分),發(fā)放工資以及繳納社保(個人部分,單位部分),怎么寫分錄?
繳納社保養(yǎng)老保險單位部分滯納金怎么寫分錄
老師,請問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項轉(zhuǎn)出4月份的票,對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊公司的時候填社保人員信息的時候有一個所在部門,這個怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財產(chǎn)保全責(zé)任保險費怎么做帳?
請問老師,有這樣一個問題,今年4月在申報去年所得稅的時候,因為先申報的季度報表,因為有利潤所以交了一部分所得稅,實際上報完年度報表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個人承擔(dān)的社保公積金嗎
實際發(fā)放工資比個稅申報系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬股,A股東已實繳了十萬元,這個實繳能直接從對公賬戶退給他嗎,
老師利潤表本年累計金額和增值稅主表本年累計金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入嗎?
社保的個人部分不計提嗎
你好,這個是從工資里面直接扣。然后交。你可以理解為扣的時候,就是計提
那分錄怎么寫呢,就要計提也就是扣的,不是發(fā)工資的時候
你好,個人負(fù)擔(dān)的部分不是發(fā)工資的時候扣,是什么時候扣?