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社保單位部分和個人部分都要計提嗎?,分錄怎么寫

2025-06-04 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-04 10:06

計提社保 借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬—社保

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快賬用戶2600 追問 2025-06-04 10:25

可以把社保公積金全部計提到管理費用-職工薪酬嗎

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快賬用戶2600 追問 2025-06-04 10:26

計提工資時,計提數(shù)是個稅申報的工資嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:26

可以把社保公積金全部計提到管理費用-社保公積金

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快賬用戶2600 追問 2025-06-04 10:37

個人社保計入其他應收還是其他應付?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:39

個人社保計入其他應收即可

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計提社保 借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬—社保
2025-06-04
個人部分發(fā)工資扣就行 不計提?? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-10-09
您好,這是所有的分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2024-08-09
個人社保加在工資計提 比如:工資6000,單位部分社保1000,個人部分社保/個稅等500也由公司承擔。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000%2B個人部分社保/個稅500 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6500 貸:應付職工薪酬-工資6500 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6500 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅30 庫存現(xiàn)金/銀行存款5970 4上交杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 ? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅:申報工資收入6500,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅30 貸:銀行存款30
2024-11-27
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-08-06
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