你好,那就是要交4萬。 進(jìn)項(xiàng)就是25-4=21萬
若已知不含稅銷售額為313萬,負(fù)稅率為2%,根據(jù)公式可以得出本月需認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為265萬,那請問下我們是小型微利企業(yè),稅率為9%,那本月我們需預(yù)繳的增值稅為多少?
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來選擇認(rèn)證多少發(fā)票嗎?稅負(fù)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,那么反過來應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-(不含稅收入*稅負(fù)率),為什么是 進(jìn)項(xiàng)稅額=(不含稅收入*稅負(fù)率)-銷項(xiàng)稅額 呢
老師你好,我的內(nèi)銷不含稅收入是164萬,銷項(xiàng)稅額21.32萬,外銷收入143萬,征退稅率都是13%,使免抵稅額是30%。我該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅
銷項(xiàng)稅92萬,不含稅銷售收入750萬,稅負(fù)率0.8,需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)?
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬,期中進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票?
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
怎么算的呀,有公式嗎
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于不含稅收入乘以稅負(fù)率
把這個(gè)公式套進(jìn)去就可以了
我知道,但是進(jìn)向是未知數(shù)的,我就是不知道要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)才合適
就是不知道怎么倒推進(jìn)項(xiàng)
你好,用銷項(xiàng)稅額-不含稅收入*預(yù)定的稅負(fù)率。