你好,不含稅收入200萬,增值稅稅負為1%,增值稅應納稅額就是2萬 增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 進項稅額=200萬*13%—2萬=24萬,已經(jīng)有13萬的進項稅額,還需要9萬的進項稅額 9萬的進項稅額,對應的進項含稅金額=9萬/13%*1.13
餐飲企業(yè),2020年免增值稅,收到的增值稅發(fā)票已認證不抵扣進項稅。 .2020年11月餐費收入200萬元,免增值稅。2020年11月銷售未稅商品10萬元,已按13%交增值稅13000元,沒有抵扣進項稅。請問12月收到進項稅發(fā)票如何劃分已銷售商品的進項稅。
老師 我有十張1.3萬的進項發(fā)票 ,一共13萬。我這個月把他都認證了 。我的銷項只需要10萬 ,因為有稅負 我準備只抵扣九萬的進項,交 一萬多的增值稅,其他已經(jīng)認證的發(fā)票下個月抵扣可以嗎
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負率是1%,假如本期我們32萬的進項必須認證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進項發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負率是1%,假如本期我們32萬的進項必須認證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進項發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項,本題收入需要調(diào)增多少
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認證可抵扣的進票113萬,期中進項稅額13萬,如果增值稅稅負為1%,則本月還需要認證多少進項票?
之前會計把成本報少了,費用很大,收入280萬,成本12萬,費用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費用57萬,這樣和實際賬務不一樣可有什么風險,這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒有報關(guān),也沒有收款,但是有采購發(fā)票,我想問下這部分出口沒有報關(guān)的商品怎么處理
老師你好,運輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號是周天本來應該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國補班兒都在那天補,那這個工資那天算加班還是這個月就是按26天來算。因為他補的班也是五一的嘛。
姓名【曉俊】證件類型【居民身份證】證件號碼【141121198】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。 換了新電腦,自然人扣繳端申報個稅照片顯示以上信息怎么操作呢
報關(guān)今天太大,完成不了,錢錢提不出來
老師,我說沒有細算核算成本,現(xiàn)在招我來核算成本:那不知道3月份的結(jié)余庫存,我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實質(zhì)實物盤點出來了,我作為5月份的期初,然后現(xiàn)在我把期初單價搞出來,所以我到6月就可以算5月的成本了,是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結(jié)余?
郭老師,問一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來的。
老師你好,單位承擔個人部分的社保,匯算清繳時需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風險嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會少嗎