老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在不是不用申報(bào)現(xiàn)金流量表嗎,但是我公司要申請(qǐng)一個(gè)項(xiàng)目,就需要將以前零申報(bào)的兩個(gè)季度的現(xiàn)流表修改申報(bào),請(qǐng)問(wèn)如果這樣操作了,有沒(méi)有什么影響?
老師,能不能舉例說(shuō)明一下匯算清繳中的彌補(bǔ)以前年度損益表怎么填呢?哪些列和行都是需要填的呢?
老師,有個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題,前任會(huì)計(jì)做憑證后面附的固定資產(chǎn)明細(xì)表中期末凈值錯(cuò)誤,導(dǎo)致我接手以后接著做折舊明細(xì)表,整整多提22年一年的折舊,金額為10萬(wàn)元,現(xiàn)在我需要修改22年度匯算表,并且需要補(bǔ)所得稅,那我22年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要修改?
請(qǐng)教老師,我們是建筑勞務(wù)公司,23年年末應(yīng)付賬款余額為一千萬(wàn),其中臨時(shí)用工費(fèi)六百多萬(wàn),24年陸續(xù)發(fā)放完畢,這種情況,本來(lái)我提前做好的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)跟四季度報(bào)表累計(jì)數(shù)是一致的,您說(shuō)我需要再把財(cái)務(wù)報(bào)表改一下嗎?
申請(qǐng)高新企業(yè),要3年的報(bào)表,報(bào)表要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,外賬會(huì)計(jì)沒(méi)有把研發(fā)費(fèi)用體現(xiàn)出來(lái),怎么修改一下
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒(méi)有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車(chē)發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書(shū)的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門(mén)店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫(xiě)下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開(kāi)票
開(kāi)不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府專(zhuān)款專(zhuān)用補(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專(zhuān)款專(zhuān)用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷(xiāo)項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
1.?會(huì)計(jì)處理:用“以前年度損益調(diào)整”補(bǔ)提研發(fā)費(fèi)用,如漏記2024年10萬(wàn)薪酬,分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 10萬(wàn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 9萬(wàn)、盈余公積 1萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn) 2.?報(bào)表修改: 資產(chǎn)負(fù)債表:調(diào)增“應(yīng)付職工薪酬”10萬(wàn),調(diào)減“盈余公積”1萬(wàn)、“未分配利潤(rùn)”9萬(wàn)(調(diào)整對(duì)應(yīng)年度年初余額)。 利潤(rùn)表:調(diào)增“研發(fā)費(fèi)用”10萬(wàn),調(diào)減“凈利潤(rùn)”10萬(wàn)(修改上年金額)。 3.?附注披露:說(shuō)明補(bǔ)提原因、金額及對(duì)損益的影響。 4.?稅務(wù):符合條件的研發(fā)費(fèi)用可補(bǔ)充申報(bào)加計(jì)扣除。