您好,根據(jù)您的描述增值稅稅負(fù)率為2%,不含稅銷售額為313萬元,則需預(yù)繳的增值稅=313*2%=6.26萬元
某農(nóng)機生產(chǎn)廠(一般納稅人)2019年8月銷售農(nóng)機(稅率為9%)不含稅收入為500萬元,銷售農(nóng)機配件(稅率為13%)取得含稅收入101.7萬元,購進鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬,取得貨運增值稅發(fā)票上注明運費金額為3萬。本月將本廠生產(chǎn)的3臺農(nóng)機贈送給本縣的農(nóng)業(yè)合作社,已知本企業(yè)同類農(nóng)機的平均售價為每臺8萬元,取得的發(fā)票已在當(dāng)月通過主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證并申報抵扣。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅金和進項稅金是多少?
若已知不含稅銷售額為313萬,負(fù)稅率為2%,根據(jù)公式可以得出本月需認(rèn)證的進項發(fā)票價稅合計為265萬,那請問下我們是小型微利企業(yè),稅率為9%,那本月我們需預(yù)繳的增值稅為多少?
4、A公司是增值程一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2021年10月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為70萬元,稅額9.1萬元:支付運費,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額2萬元。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。(3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額3000萬元。同時收取裝卸費7萬元,一并開具普通發(fā)票。(4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本18萬元,同類車型每輛平均售價25萬元(不含稅),最高售價28萬元(不含稅)。已知:小汽車的消費稅稅率和成本利潤率均為5%,增值稅稅率為13%:相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題。(1)計算該企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額。(2)計算該企業(yè)當(dāng)月的進項稅額。(3)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅.(4)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅
某農(nóng)機生產(chǎn)廠一般納稅人2021年八月銷售農(nóng)機稅率為9%不含稅收入為500萬元,銷售農(nóng)機配件稅率為13%,取得含稅收入為101.7萬元,購進鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬元,取得貨運增值稅發(fā)票上注明運費金額為三萬本月,將本廠生產(chǎn)的三臺農(nóng)機贈送給本溪的農(nóng)業(yè)合作社,該批農(nóng)機的成本為五萬元,每臺成本利潤率為10%,日本企業(yè)同類農(nóng)記得平均售價為每臺八萬元,取得的發(fā)票已在當(dāng)月通過主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證并申報抵扣,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅金和進項稅金分別是多少?
某農(nóng)機生產(chǎn)廠一般納稅人2021年八月銷售農(nóng)機稅率為9%不含稅收入為500萬元,銷售農(nóng)機配件稅率為13%,取得含稅收入為101.7萬元,購進鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬元,取得貨運增值稅發(fā)票上注明運費金額為三萬本月,將本廠生產(chǎn)的三臺農(nóng)機贈送給本溪的農(nóng)業(yè)合作社,該批農(nóng)機的成本為五萬元,每臺成本利潤率為10%,日本企業(yè)同類農(nóng)記得平均售價為每臺八萬元,取得的發(fā)票已在當(dāng)月通過主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證并申報抵扣,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅金和進項稅金分別是多少?
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
老師,負(fù)稅率是每個公司都有一個規(guī)定的數(shù)值嗎
您好,這個是行業(yè)稅負(fù)率的,您公司屬于哪個行業(yè)就有哪個行業(yè)的稅負(fù)率的
我公司是建筑行業(yè)的,我一直不清楚這個負(fù)稅率怎么來的
我知道公式,那也要等到一個月下來才知道,應(yīng)交增值稅?不含稅銷售收入
您好,是的,稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 一般這個增值稅稅負(fù)率最好咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,因為各個地方要求的不一樣的