都是一個(gè)老板的話,沒什么差別了。因?yàn)锽開的發(fā)票A去抵扣了。
請(qǐng)教一個(gè)問題:如果A公司、B公司都是勞務(wù)派遣公司,A公司給B公司開具了差額發(fā)票的代發(fā)工資90000管理費(fèi)10000,B公司給C用工單位開具了差額發(fā)票的代發(fā)工資90000管理費(fèi)11000,A公司派給B公司與B公司派給C用人單位是同一批員工,那么請(qǐng)問A、B公司這樣開票有沒有問題?A、B公司當(dāng)月的個(gè)人所得稅按什么數(shù)據(jù)來申報(bào)?
老師早上好,我公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,開代發(fā)工資的普票用5%的稅率,然后還可以再用差額征收嗎?
老師,勞務(wù)派遣人員是占用工單位人正式勞動(dòng)合同和派遣員工總數(shù)的10%是嗎?我們手上有個(gè)A一般納稅人技術(shù)公司,B勞務(wù)小規(guī)模,A公司所有人員工資都打給B公司發(fā)放,這樣合理嗎?
請(qǐng)問老師,人力資源公司勞務(wù)派遣差額征稅的業(yè)務(wù)流程大概是什么樣的?A公司是人力資源公司,B公司有勞務(wù)派遣證,C公司是實(shí)際客戶,A公司每個(gè)月做工資表給B公司,A公司開票給B公司,B公司發(fā)工資給派遣人員,差額征稅體現(xiàn)在哪里,差額是什么差額呢?B公司是不是還要開票給C公司
@樸老師,你好,請(qǐng)問沒有勞務(wù)派遣資質(zhì)的企業(yè),可以代收代發(fā)工資,增值稅差額征稅嗎?我們有兩家公司,A公司在籍人員,但是為B公司提供加工制服務(wù)的,每個(gè)月都是從B工資轉(zhuǎn)工資到A公司,A公司代發(fā)工資,這樣A公司每個(gè)月的銷項(xiàng)稅很高,但沒有進(jìn)項(xiàng)票,可否利用差額征稅呢?
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
代付部分要是開了專票,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)覺得我們虛開了發(fā)票,因?yàn)槟切┒际谴兜牟皇俏覀兊氖杖搿?
你好,代付部分是不開發(fā)票的。 只是自己收費(fèi)的部分開發(fā)票。
代收代付的款項(xiàng)我們也要開票給A公司做賬啊不是嗎?不然A公司拿什么憑證做賬?
你好,你們只是將你們收入的這部分開發(fā)票,其他的你們不用開。
那我們需要提供給什么憑證給A公司做賬,畢竟A公司給轉(zhuǎn)錢進(jìn)來我代發(fā)工資,比如轉(zhuǎn)了100萬,其中10萬是服務(wù)費(fèi),我是不是開一張差額發(fā)票給他?
這個(gè)一般有合同就可以了。 你可以開差額發(fā)票。
好的,謝謝老師。
你好,不用客氣的人。