如果科研項(xiàng)目屬于研究階段屬于費(fèi)用,如果屬于開(kāi)發(fā)階段計(jì)入開(kāi)發(fā)支出。按照無(wú)形資產(chǎn)準(zhǔn)則處理
國(guó)企單位之前都是正常運(yùn)營(yíng)自負(fù)盈虧,近幾年上級(jí)不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級(jí)財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營(yíng),年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實(shí)際收到專(zhuān)項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷(xiāo)的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷(xiāo)的是什么?我不太理解
老師你好,我們公司支付一筆款項(xiàng),分三次支付完了,當(dāng)月最后一次支付的時(shí)候,當(dāng)月收到了發(fā)票,我做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。是不是收到了發(fā)票之后,我就可以沖掉應(yīng)付賬款了
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下收到政府補(bǔ)助的專(zhuān)款專(zhuān)用資金200萬(wàn),用于研發(fā)項(xiàng)目。針對(duì)政府補(bǔ)助這部分的收款和支出會(huì)計(jì)分錄是1.借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí)借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因?yàn)槭茄a(bǔ)助的專(zhuān)款,所以支出對(duì)應(yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
你好老師,我公司是小微企業(yè),財(cái)政撥款是科技研發(fā)項(xiàng)目款,做分錄借銀行存款,貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,支出時(shí)怎么做分錄?
你好老師,我公司是小微企業(yè),財(cái)政撥款是科技研發(fā)項(xiàng)目款,做分錄借銀行存款,貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,支出時(shí)怎么做分錄?項(xiàng)目支出費(fèi)用分三大塊,人工,勞務(wù),設(shè)備不能入固定資產(chǎn),這些分錄怎么做?
傳媒公司紅酒拿來(lái)做活動(dòng)招待客戶(hù)的專(zhuān)票可以抵扣嗎客戶(hù)抽獎(jiǎng)的
老師,麻煩寫(xiě)一下關(guān)系于銷(xiāo)售退回的分錄,謝謝
自己有個(gè)小規(guī)模建筑公司,和個(gè)體,現(xiàn)在在代記賬公司,想轉(zhuǎn)回來(lái)自己做,需要怎么做?有什么需要注意的地方
今年注冊(cè)的個(gè)體,今天考的初級(jí)會(huì)計(jì)證,可以做附加扣除嗎?
老師好,我單位現(xiàn)在銷(xiāo)售一批空調(diào),收到預(yù)付款之前要給客戶(hù)先開(kāi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的話(huà)必須開(kāi)明細(xì)嗎?
公司制的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題主要指什么?
強(qiáng)制全面要約,括號(hào)2的內(nèi)容是啥意思
請(qǐng)問(wèn)老師鋼貿(mào)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少
各位老師大家晚上好,合作社半路建賬應(yīng)該怎么建期初數(shù)據(jù),
老師,麻煩寫(xiě)一下附有銷(xiāo)售推貨的分錄,謝謝
你好老師,只能費(fèi)用化不能資產(chǎn)化
那就記費(fèi)用,貸銀行存款
你好老師,我這樣記入不知道合適嗎?收到撥款借銀行存款,貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,支付時(shí)借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,把撥款記完后自籌部分記入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi),這樣記入合適嗎?我們是小規(guī)模納稅人
可以的,同學(xué),沒(méi)問(wèn)題
你好老師,有些是這樣做的,最后是借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入,這兩個(gè)做有啥區(qū)別?中間研發(fā)支出的時(shí)候怎么做分錄?
營(yíng)業(yè)外收入是與日?;顒?dòng)無(wú)關(guān)的補(bǔ)助,不能計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的
你好老師,自籌資金我做成本里面了,最后項(xiàng)目失敗了,我就從成本轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了,這樣可以嗎?
項(xiàng)目失敗了也不用轉(zhuǎn)出的,研發(fā)成果本來(lái)就可能失敗