您的情況可能適用人力資源外包差額征稅政策,但需注意業(yè)務(wù)性質(zhì)的判定和相關(guān)合規(guī)要求。建議與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)一步溝通確認(rèn),以確保稅務(wù)處理的準(zhǔn)確性。
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:如果A公司、B公司都是勞務(wù)派遣公司,A公司給B公司開具了差額發(fā)票的代發(fā)工資90000管理費(fèi)10000,B公司給C用工單位開具了差額發(fā)票的代發(fā)工資90000管理費(fèi)11000,A公司派給B公司與B公司派給C用人單位是同一批員工,那么請(qǐng)問(wèn)A、B公司這樣開票有沒(méi)有問(wèn)題?A、B公司當(dāng)月的個(gè)人所得稅按什么數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)?
A公司投資B公司,A公司持股比例是100%。我們是B公司。B公司的員工是在B公司購(gòu)買的社保,但是工資卻在A公司發(fā)放的。B公司剛剛成立,賬戶上沒(méi)有資金?,F(xiàn)在兩邊公司都有給員工申報(bào)個(gè)稅。但是B公司申報(bào)的個(gè)稅工資是很低的,1000元,請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎?個(gè)人感覺(jué)公司這樣的做法有問(wèn)題,但是又不知道有什么好的解決方法。盼望有老師能提個(gè)好的建議
老師,我們有兩個(gè)公司,a是母公司,b是子公司,a公司有業(yè)務(wù),有生產(chǎn)線和工人,【沒(méi)有銷售和使用】易爆品(硝酸)的資質(zhì)。 b公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù),【沒(méi)有生產(chǎn)線】,只有3個(gè)掛帳員工,有易爆品資質(zhì)。 現(xiàn)在問(wèn)題:b公司買硝酸,給a公司生產(chǎn)使用,所以b公司賬面顯示有很多庫(kù)存,但實(shí)際已經(jīng)出庫(kù)給a公司使用了。b公司買硝酸和發(fā)工資的錢全部都是a公司每個(gè)月給他對(duì)公轉(zhuǎn)款(一直掛往來(lái)賬)?,F(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么解決啊??jī)杉夜竞瀭€(gè)委托加工協(xié)議嗎?(注:1、a公司不想申請(qǐng)這個(gè)資質(zhì),目前也不好申請(qǐng)了。2、這種情況會(huì)一直持續(xù))
請(qǐng)問(wèn),我在A公司任職,但是在B公司也有工作,工資是從A公司發(fā)放,AB兩個(gè)公司的真是關(guān)系是一個(gè)老板B1,(但是我需要負(fù)責(zé)兩個(gè)公司的稅務(wù)處理);A公司的法定代表人也就是AB兩個(gè)公司的最終老板A1,在B公司沒(méi)有任何的股份也不參法律上的管理;但是B公司的法定代表人在A公司有百分之五的股份。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我在給B公司工作途中產(chǎn)生的費(fèi)用,可以在B公司報(bào)銷費(fèi)用嗎? 因?yàn)槲疫@邊的票是開在的B公司,B公司缺票 可以這樣報(bào)銷嗎? 然后我任職的情況可以這樣工作嗎?
甲方和A公司簽署了保安合同,A分包給B收3個(gè)點(diǎn)管理費(fèi),因?yàn)锳有資質(zhì),B只能掛靠在A公司。每個(gè)月人工成本由B墊付,從A公司賬戶代付給人員發(fā)工資,相關(guān)人員個(gè)稅合同都簽在A公司的,評(píng)估表下來(lái)A公司給甲方開票,開票后啊A公司收款,以代領(lǐng)開票備注月份工資名義返還給B,因?yàn)槭遣铑~開票,我看都是成本扣除90%,按10%交稅,B同時(shí)也是A公司的員工,扣除管理費(fèi),成本剩下的就以工資名義發(fā)給b,這算合理嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
有相關(guān)政策支持嗎?
- 政策依據(jù):根據(jù)財(cái)稅〔2016〕47號(hào)文,納稅人提供人力資源外包服務(wù),按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納增值稅,其銷售額不包括受客戶單位委托代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金。
其銷售額不包括受客戶單位委托代為發(fā)放的人公司,是什么什么,不能開外包服務(wù)的發(fā)票?但這個(gè)發(fā)票金額不就是發(fā)放的工資嗎