你好,你做相反的分錄沖減就可以了。
老師 我暫估原材料的時(shí)候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒(méi)有付錢 都會(huì)一直放在這個(gè)應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 ,把原來(lái)暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師,應(yīng)付賬款——暫估款,10萬(wàn),借方余額 一直掛著,前幾任會(huì)計(jì)留下來(lái)的,一直都這樣掛著很多年,(現(xiàn)在也不用付款,也不知道到底是付了還是沒(méi)有付)我現(xiàn)在不想一直掛著要怎么操作呢
老師下午好,建筑公司,五月我暫估成本。借原材料 電線電纜10000 貸應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我這樣做。借 工程施工10000 貸 原材料電線電纜10000 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)暫估原材料不是電線電纜 是金屬材料。我應(yīng)該怎樣沖銷。改怎么做這一筆業(yè)務(wù)。金額也不一樣。實(shí)際比暫估金額多。
老師,2021年我暫估入庫(kù)300萬(wàn)借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時(shí)暫估入庫(kù)的300萬(wàn)材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬(wàn)賬上
老師我賬上有原來(lái)會(huì)計(jì)暫估的應(yīng)付款,當(dāng)時(shí)他是暫估原材料入庫(kù)的,現(xiàn)在過(guò)去兩年了,一直在賬上掛著,我有辦法把他轉(zhuǎn)別的地方嗎
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開(kāi)始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,??顚S茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
但是原材料庫(kù)存不變
你好,你是說(shuō)只沖減應(yīng)付?
是的,做營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好,是的。計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
好多年前的了,摘要可以就寫調(diào)賬嗎
你好,你可以寫結(jié)轉(zhuǎn)暫估應(yīng)付余額
營(yíng)業(yè)外收入不用報(bào)稅的吧
不用按收入報(bào)增值稅吧?
你好,這個(gè)涉及所得稅