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老師下午好,建筑公司,五月我暫估成本。借原材料 電線電纜10000 貸應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)時我這樣做。借 工程施工10000 貸 原材料電線電纜10000 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)暫估原材料不是電線電纜 是金屬材料。我應(yīng)該怎樣沖銷。改怎么做這一筆業(yè)務(wù)。金額也不一樣。實(shí)際比暫估金額多。

2022-10-13 13:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 13:54

您好 那把前面兩筆分錄全部紅沖 然后按照正確的再寫分錄就好了

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快賬用戶8393 追問 2022-10-13 13:54

好的。謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-10-13 13:55

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您好 那把前面兩筆分錄全部紅沖 然后按照正確的再寫分錄就好了
2022-10-13
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項 貸;應(yīng)付賬款 借:工程施工-某項目 貸:原材料 ,要是少暫估可以這樣補(bǔ)做,還需要做貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
2020-09-27
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用—水電費(fèi) 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
您好 把前面暫估的紅沖 然后按照正確的入賬就好了
2021-09-26
你好,同學(xué),暫估入庫的金額是不含稅的金額,比方價稅合計100元,暫估入庫87元。下月發(fā)票到了,一般是沖回暫估入庫: 借:應(yīng)付暫估款87 貸:委托加工87。 然后做藍(lán)字分錄: 借:委托加工87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額13 貸:應(yīng)付賬款100。
2022-07-03
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