您好 那把前面兩筆分錄全部紅沖 然后按照正確的再寫分錄就好了
你好,老師,請問一下,比如我公司7月份生產(chǎn),8月份才能收到燃?xì)赓M(fèi)(主要材料)發(fā)票,那我7月份是不是要暫估天然氣,然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃?xì)赓M(fèi)在借:制造費(fèi)用-天然氣,貸:應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則,可以嗎,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
濰坊嘉華電子有限責(zé)任公司2020年4月發(fā)生的與存貨相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(按實(shí)際成本核算)如下:【1】1日,向新海機(jī)電有限責(zé)任公司購入SO203型線圈15000只,每只0.5元,增值我專用發(fā)票上記載的貸款為7500元,增值稅額為975元,對方代墊包裝費(fèi)300元,款項未付,材料未到?!?】3日,上月從海星機(jī)電有限責(zé)任公司購入的10000只AD822型放大器已運(yùn)抵倉庫,已經(jīng)辦理驗收入庫手續(xù)。【3】8日,向山東光明有限責(zé)任公司銷售傳感器10000件,單價10元,增值稅率13%,已經(jīng)辦理出庫手續(xù),款項未收到。【4】10日,1日購入的線圈已收到,并驗收入庫,但在驗收入庫時發(fā)現(xiàn)破損20只,經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為運(yùn)輸途中合理損耗?!?】15日,車間生產(chǎn)傳感器領(lǐng)用包裝箱1000個,領(lǐng)用原材料放大器、線圈、場效應(yīng)管、塑殼各50000個?!?】18日,車間領(lǐng)用一般工具一批50個,全部計入當(dāng)期制造費(fèi)用。【7】30日,向新海機(jī)電有限責(zé)任公司購入SO203型線圈10000只,材料已驗收入庫,!發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實(shí)際成本,暫估價值為4500元?!?】30日,根據(jù)領(lǐng)發(fā)料憑證,編制“領(lǐng)用材料核算表”(假定采用月末一次加權(quán)平均
老師下午好,建筑公司,五月我暫估成本。借原材料 電線電纜10000 貸應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)時我這樣做。借 工程施工10000 貸 原材料電線電纜10000 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)暫估原材料不是電線電纜 是金屬材料。我應(yīng)該怎樣沖銷。改怎么做這一筆業(yè)務(wù)。金額也不一樣。實(shí)際比暫估金額多。
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
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好的。謝謝老師。
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問