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企業(yè)有留底稅額,申報(bào)是應(yīng)交稅費(fèi)可以直接填負(fù)數(shù)嗎?如果不能應(yīng)該怎么處理

2025-07-14 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 20:34

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)直接自動(dòng)留抵

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快賬用戶5147 追問(wèn) 2025-07-14 20:35

財(cái)務(wù)軟件上顯示應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我是直接這么填到報(bào)表里申報(bào)嗎?還是需要調(diào)整

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快賬用戶5147 追問(wèn) 2025-07-14 20:37

現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里,應(yīng)交稅費(fèi)有—31654。納稅申報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)可以直接填負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 20:37

不是的,你填寫(xiě)了收入之后得填寫(xiě)附表二本月勾選的進(jìn)項(xiàng),然后自動(dòng)留抵

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快賬用戶5147 追問(wèn) 2025-07-14 20:38

那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填,應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在顯示負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-07-14 20:43

這個(gè)就是負(fù)數(shù)哦,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)

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晚上好啊,不要這樣報(bào),把這個(gè)負(fù)數(shù)重分類到 其他流動(dòng)資產(chǎn)
2023-04-30
您可以申請(qǐng)退稅再辦注銷
2022-05-03
你好!先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,然后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,你是新建賬直接按留抵金額計(jì)入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
您好,按照利潤(rùn)表申報(bào),是負(fù)數(shù)就填寫(xiě)負(fù)數(shù)
2022-07-11
您好 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額在借方 填財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是填其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次 進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)到留抵稅額科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-12-30
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