您好,稅費(fèi)滯納金的計(jì)算方式是按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金
老師你好!這個(gè)月有留底稅,所以不用交稅!需要做憑證嗎?不交增值稅,還需要交附加稅嗎?
增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽(tīng)那個(gè)呢?
請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月還要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票出去,但是進(jìn)項(xiàng)來(lái)不及了,這樣的話(huà)我要交不少稅,可不可以下個(gè)月我不交稅,等到12月一起把十月份十一月份的交了,這樣是不是需要交滯納金,但是增值稅少交了很多呢
老師,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如果本月沒(méi)有需要繳納的增值稅,這個(gè)科目是不是不用再做處理,不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放著就好了
請(qǐng)問(wèn),增值稅這個(gè)月需要交稅,暫不交,下月有留抵稅,交的這部分能從下月的留底中扣嗎?
老師,個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,稅率有階梯式收費(fèi)嗎
老師你好我們可以開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,6%得服務(wù)費(fèi)發(fā)票要開(kāi)900多可以開(kāi)嗎?
個(gè)體戶(hù)老板自已從公戶(hù)轉(zhuǎn)到自己的私戶(hù)上怎么做帳
老師,報(bào)印花稅務(wù)按公司賬上進(jìn)貨和銷(xiāo)貨數(shù)據(jù)報(bào)可以嗎?
工資表一般做1-30號(hào)的吧,可以做上個(gè)月26-這個(gè)月25號(hào)么,?
老師一個(gè)員工6月工資8000,我7月應(yīng)該給他發(fā)多少工資?
老師好,我們之前是小規(guī)模納稅人,8月1日想自愿申請(qǐng)為一般納稅人,我們現(xiàn)在預(yù)收賬的余額有30多萬(wàn),我是不是應(yīng)該把能開(kāi)的先都開(kāi)出去,要不然升到一般納稅人之后,我是不是會(huì)損失一部分的稅費(fèi)呀?
個(gè)體戶(hù)可以還可以申請(qǐng)核定征收嗎
我司的客戶(hù)群體有企業(yè)有個(gè)人 個(gè)人支付的錢(qián)通過(guò)另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取,我司每月在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上提現(xiàn)到公司賬戶(hù) 請(qǐng)問(wèn) 提現(xiàn)的錢(qián)怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,食堂我們?cè)诠?,收其他公司的用餐費(fèi)用,那我們公司自己幾個(gè)人吃飯需要做筆什么賬嘛?
是每天按照萬(wàn)分之五嗎?
那像我這個(gè)5千多 下個(gè)月交的話(huà) 就是再多交一百多 對(duì)吧
是的,是的,而且還會(huì)影響征信的