分錄:收到款項(xiàng)時(shí),借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款 ——XX 租客”,附法院回單和判決書,備注相關(guān)信息;若未掛賬,先補(bǔ)記應(yīng)收再做收款分錄。 期初:應(yīng)收賬款需設(shè)期初余額(截至 4 月底的欠款),與銀行存款期初匹配,保證賬務(wù)完整。
老師,我想咨詢一下,我接手的這個(gè)企業(yè)是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個(gè)法人的,2018年有業(yè)務(wù),2019年沒有業(yè)務(wù),2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關(guān)系了),沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款(這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關(guān)系),付也付不出去,收也收不回來了,我應(yīng)該怎么處理?第一個(gè)方法是:應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個(gè)做法有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?;第二方法:應(yīng)收做壞賬核銷,應(yīng)付做營業(yè)外收入,這樣的做法對(duì)繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我還需要做什么其他的嗎?銷賬稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
付款后,沒收到發(fā)票,怎么辦?付款時(shí)的備注和實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)不上有什么影響呢
老師您好,因?yàn)樽庸緵]有資質(zhì)去招投標(biāo),所以就用母公司去招投標(biāo)并且中標(biāo),合同也用母公司去簽訂了。目前為了子公司能申請(qǐng)高薪企業(yè)?,F(xiàn)在的操作方式是子公司問母公司購買貨物,子公司加上這個(gè)項(xiàng)目歸屬于子公司的利潤(rùn)后銷售給母公司,母公司在銷售客戶。母公司賬上是平進(jìn)平出操作,跟審計(jì)解釋就是子公司的項(xiàng)目。還有別的更好的操作方式嗎?謝謝老師。
6月11日新成立公司,從幾月開始申報(bào)工資
老師我們修辦公樓,對(duì)方包工不包料,,我們自己買材料。。買進(jìn)來的東西是不是要有入庫單和出庫單??最近稅務(wù)查的嚴(yán)格。。我們這是在建工程用。不是購買商品在賣出去。
請(qǐng)問老師,辦公司退租,空調(diào)家具在送人前折舊完了,剩下凈值了,在賬上怎么處理?
請(qǐng)問七月份申報(bào)的企業(yè)所得稅是按照六月份的利潤(rùn)表來填寫的嗎
您好老師,我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品外包裝(外購)有紙箱、塑料布或者器具,這種外包裝計(jì)入制造費(fèi)用可以嗎?
出口報(bào)關(guān)單USD/503/3是什么意思?
請(qǐng)問老師,一般納稅人與小規(guī)模、個(gè)體戶查賬征收與核定增收的區(qū)別是什么
借:生產(chǎn)成本/臨時(shí)用工薪酬 必須貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
掛賬是什么意思?
因?yàn)榍捌跊]有做會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在直接從五月份準(zhǔn)備做期初余額,如果期初余額寫的應(yīng)收賬款之后還要寫主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)是嗎?否則借貸不平衡呢。
就是先做往來哦 對(duì)的
因?yàn)榍捌跊]有做會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在直接從五月份準(zhǔn)備做期初余額,如果期初余額寫的應(yīng)收賬款之后還要寫主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)是嗎?否則借貸不平衡呢。
期初數(shù)的收入沒有金額哦 因?yàn)槎冀Y(jié)轉(zhuǎn)損益了
之前沒有記過賬所以也沒有結(jié)轉(zhuǎn),從五月份開始接的,客戶因?yàn)槲逦逶路葜暗乃幌攵喔顿M(fèi)就讓從五月份開始記賬,如果科目期初不掛一個(gè)數(shù)值,銀行存款的余額怎么處理呢?所以我掛了一個(gè)主營業(yè)務(wù)收入,您看可以嗎
還有因?yàn)橹皼]有掛賬應(yīng)收賬款,每個(gè)月法院判決盜來的錢,我直接寫借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎
期初數(shù)收入沒有數(shù)據(jù)哦
你可以掛往來科目的
在嗎老師
在的 你直接追問就行