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老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?

2025-07-13 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-13 19:33

借制造費(fèi)用累計(jì)折舊 貸生產(chǎn)成本 看下生產(chǎn)成本有余額的嗎

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快賬用戶1376 追問 2025-07-13 19:39

老師,生產(chǎn)成本有余額

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齊紅老師 解答 2025-07-13 19:41

你看下是在借方嗎?借方能充了的話,就先沖這個(gè)。要么你就去查一下,他之前結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用,最終結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目了。

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合計(jì)是不是沖-1466666.56是不是這個(gè)是那是對(duì),?
2021-01-12
同學(xué)你好,現(xiàn)在做之前計(jì)提折舊 的負(fù)數(shù)分錄就可以;
2021-11-23
同學(xué)你好 什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2020-10-22
你好,你不想盈利,把這個(gè)管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳需要調(diào)增。
2023-02-15
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷做,借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,只有固定資產(chǎn)折舊才用累計(jì)折舊
2020-11-23
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