你好,學(xué)員,這個(gè)建議本期沖回,金額不大的話,也可以不用管的
以前2018年度的折舊額有計(jì)提到制造費(fèi)用里去,但沒(méi)有累計(jì)到下一年2019年度里,在2022年度才發(fā)現(xiàn),那么借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 但我的情況,2018年的折舊額已計(jì)提到制造費(fèi)用里并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 主要是原先會(huì)計(jì)在重新建2019年賬套時(shí),固定資產(chǎn)又重新按原值計(jì)提了。 所以這種情況又要怎么調(diào)?
老師好,老會(huì)計(jì)以前年度的賬折舊多提了幾個(gè)月,而且制造費(fèi)用—折舊費(fèi)有余額我現(xiàn)在要不要管它呢
老師,之前會(huì)計(jì)做的計(jì)提折舊分錄,寫成借累計(jì)折舊,貸累計(jì)折舊,2個(gè)月的,相當(dāng)于沒(méi)有計(jì)提折舊,現(xiàn)在我要調(diào)賬,可以寫摘要:調(diào)幾月幾號(hào)憑證和幾月幾號(hào)憑證,借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊嗎?
老師您好,2023年結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用-折舊費(fèi)到生產(chǎn)成本的時(shí)候多記了2萬(wàn),現(xiàn)在我的制造費(fèi)用貸方有余額,老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn)老師,2018年購(gòu)入幾萬(wàn)塊錢的固定資產(chǎn),折舊年限5年。前期折舊了4年到2022年,后面余下一年沒(méi)有折,我現(xiàn)在可以在當(dāng)月一次性把余下折舊折完嗎?如果可以補(bǔ),會(huì)計(jì)科目需要用以前年度損益調(diào)整嗎,還是可以直接借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊?
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%