假設(shè)成本沒有支付的情況下,應(yīng)收賬款余額填寫10 應(yīng)繳稅費余額填寫2, 應(yīng)付賬款余額填寫6, 未分配利潤填寫2 資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊都是10
您好!我想向您請教個問題 裝修公司成本和收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,就是已經(jīng)有數(shù)字的情況下 ,會計分錄怎么做? 比如說A客戶的款項10萬元已到賬,工程已完工,合同成本各明細(xì)匯總6萬元,怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
制藥企業(yè)2020年度收入、成本、費用、稅金、損失情況如下: (1)銷售收入8700萬元,銷售成本4500萬元,増值稅700萬元,稅金及附加200萬元。 (2)其他業(yè)務(wù)收入300萬元,集他業(yè)務(wù)成本160萬元。 (3)銷售費用2000萬元,其中含廣告費1000元 (4)管理費用800萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費80萬元、研究新產(chǎn)品費用80萬元。 (5)財務(wù)費用170萬元,其中含向非金融機構(gòu)借款利息100萬元,年息10%6(銀行同期同類貸款利率8%) (6)營業(yè)外支出160萬元,其中含向供貨商支付違約金5萬元,接受工商局罰款5萬元,直接向災(zāi)區(qū)捐贈10萬元。 (7)投資收益28萬元,系從外地聯(lián)營企業(yè)分回稅后利潤17萬元(聯(lián)營企業(yè)適用稅率15%)和國債利息11萬元 (8)該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬元。 要求: (1)計算該企業(yè)2020年度的收入總額 (2)計算該企業(yè)2020年度的成本、費用、支出額 (3)計算該企業(yè)2020年度的應(yīng)納稅所得額 (4)計算該企業(yè)2020年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅額(稅率25%) (5)計算該企業(yè)2020年度應(yīng)退補的所得稅額
華聯(lián)公司是適應(yīng)所得稅稅率25%,2021年全年發(fā)生的收入、成本費用明細(xì)如下:(1)主營業(yè)務(wù)成本300萬元,稅金及附加20萬元,銷售費用50萬元,管理費用10萬元,財務(wù)費用5萬元,資產(chǎn)減值損失2萬元,制造費用2萬元。(2)主營業(yè)務(wù)收入500萬元,其他業(yè)務(wù)收入50萬元,投資收益5萬元。要求:(1)編制結(jié)轉(zhuǎn)“收入類”、“費用類”賬戶的分錄。(2)計算應(yīng)交的所得稅額,并將“所得稅費用”結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”編制相應(yīng)會計分錄。(3)按照稅后凈利潤10%提取法定盈余公積金,編制相應(yīng)會計分錄。(單位:萬元)
華聯(lián)公司是適應(yīng)所得稅稅率25%,2021年全年發(fā)生的收入、成本費用明細(xì)如下:(1)主營業(yè)務(wù)成本300萬元,稅金及附加20萬元,銷售費用50萬元,管理費用10萬元,財務(wù)費用5萬元,資產(chǎn)減值損失2萬元,制造費用2萬元。(2)主營業(yè)務(wù)收入500萬元,其他業(yè)務(wù)收入50萬元,投資收益5萬元。要求:(1)編制結(jié)轉(zhuǎn)“收入類”、“費用類”賬戶的分錄。(2)計算應(yīng)交的所得稅額,并將“所得稅費用”結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”編制相應(yīng)會計分錄。(3)按照稅后凈利潤10%提取法定盈余公積金,編制相應(yīng)會計分錄。(單位:萬元)
比如,預(yù)收10個月租金10300元,開具免稅發(fā)票10300元,此時做會計分錄: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10300 對嗎? 若是開具3%稅率的發(fā)票: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 300 對嗎? 每月末攤銷收入: 借:預(yù)收賬款 1000元 貸:主營(其它)業(yè)務(wù)收入 1000元 對嗎? 若是對,我本月開的發(fā)票是10300元,稅是300元,我確認(rèn)的收入?yún)s是1000元, 填制增值稅報表時,發(fā)票上的數(shù)10300元和本月確認(rèn)收入1000元對不起來,怎么辦? 這個問題一直困擾我,謝謝老師解惑?
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
假設(shè)這個月的附加稅為1那資產(chǎn)負(fù)債表是不是不平了
應(yīng)交稅費,再加上一也就是等于3 未分配利潤減1也就是1
好的謝謝
不用客氣,工作愉快