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你好,老師,麻煩幫我看看他這個(gè)稅怎么報(bào)的,做農(nóng)資的,紅字是我對了發(fā)票和開票盤導(dǎo)出來的,申報(bào)表是前會計(jì)申報(bào)的,這個(gè)咋對不上啊,全額繳稅哪怕有些免稅的,銷售額也差了20多萬,還是我不懂
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負(fù)數(shù)10萬,實(shí)際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報(bào)表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請問該怎么操作呢?
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報(bào)表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報(bào)表營業(yè)收入要不要加上這個(gè)出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報(bào)表營業(yè)收入和增值稅申報(bào)銷售額對不上
我司是小規(guī)模納稅人人,第四季度 開票含稅金額:130000,未開票含稅金額:2300000。 賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收賬款 2430000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2430000 納稅申報(bào)的話填增值稅申報(bào)表主表第12行其他免稅銷售額2430000,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 免征增值稅項(xiàng)目銷售額: 2430000、免稅額:72900 老師,麻煩幫我看一下這樣處理對不對
請問,今天我的開票軟件已同步匯總上報(bào)了,電子稅務(wù)局増值稅申報(bào)表附一表的上面有1月銷售額及銷項(xiàng)稅額,但是附一表在下面的填列金額欄里卻只有銷售額,沒有銷項(xiàng)稅額,而且此列是灰色,填都填不上去,請問是什么問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
您好,重點(diǎn)排查開票系統(tǒng)數(shù)據(jù),導(dǎo)出 發(fā)票匯總表 ,核對正數(shù)發(fā)票總額是否漏算,確認(rèn)紅字發(fā)票(負(fù)數(shù))是否已沖減,確保統(tǒng)計(jì)的銷售額 181679.21 元、稅額 9000.79 元與系統(tǒng)匯總的 192150.64 元、9565.95 元逐項(xiàng)比對,找出 10471.43 元銷售額及 565.16 元稅額的具體遺漏發(fā)票。申報(bào)數(shù)據(jù)附表1第5和6列是不是有未開票收入的申報(bào) 2.緊急處理以開票系統(tǒng) 發(fā)票匯總表 數(shù)據(jù)為準(zhǔn)填寫申報(bào)表,先申報(bào)了再找賬和開票的差異。