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Q

老師,一項合同里面,既有銷售自產(chǎn)軟件,又有技術服務,那么申報印花稅的時候按什么稅目申報?

2025-07-12 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-12 18:26

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-12 18:29

您好 銷售自產(chǎn)軟件按 買賣合同 稅目,依合同中軟件銷售金額 *0.03% 計稅申報;技術服務按 技術合同 稅目,依合同中技術服務金額 *0.03% 計稅申報。如果合同未分別列示金額,因二者稅率相同,按(軟件銷售金額 %2B 技術服務金額)*0.03% 計稅申報

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您好!沒有可以不申報的呀
2022-10-11
你好,如果沒有的話得去讓稅務局增加的。
2024-06-03
你好 購銷合同要交印花稅? ?銷售合同里申報沒有的找稅局?
2020-11-16
購入銷售都交了嗎?這個購入的也得繳納的。
2024-07-23
你好!軟件收入交納的增值稅,超過3%部分可以申請退稅。
2022-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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