借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
麻煩問一下我們公司買車價(jià)款30萬有汽車銷售公司發(fā)票30萬,后賣給個(gè)人對方付款5萬有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,買車人用自己的另外一輛車抵價(jià)款20萬有二手車銷售發(fā)票,請問這個(gè)分錄怎么做?
我們公司主要是銷售汽車的,個(gè)人通過金融公司融資貸款在我們公司買了一臺車,然后掛靠我們公司名下,然后金融公司把車款打給我們,我們實(shí)質(zhì)是賣車行為,三年后再把車過戶到個(gè)人名下,掛靠的時(shí)候需要開發(fā)票嗎?對于汽車銷售公司如何寫分錄?
老師,我們公司是新路程汽車銷售公司,就是二手車交易發(fā)票上的銷售方。我們公司專營二手車收車銷售的。我們收的車子賣掉的時(shí)候會經(jīng)過二手車交易市場,市場開具發(fā)票之后才能過戶。錢到我們公戶。但是我們自己也是有UK可以開發(fā)票的。二手車市場開的這個(gè)發(fā)票是不是能做我們的銷項(xiàng)發(fā)票,我嫩不用再次重復(fù)開具了吧
老師,我們公司名下有輛車,但是賣出去是沒有過戶,現(xiàn)在二手車市場轉(zhuǎn)手買了23000,以我們公司名義開了銷售發(fā)票,請問這筆分錄應(yīng)該怎么寫
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費(fèi)怎么寫分錄
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
賣給個(gè)人 ,未開票?
無票收入正常交稅。
那我首先寫 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的分錄嗎?
可以的,可以這么做的。
先寫 轉(zhuǎn)入清理的? 借:固定資產(chǎn)清理? ? ? ? ?累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)? 然后? 收到賣給款時(shí)? 借:銀行存款? ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理?
對的是的,還有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)呀。
然后 計(jì)提增值稅? 借: 固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 然后 結(jié)轉(zhuǎn)清理損益? 對嗎?
是的對的是的對的