這個儲備是把發(fā)票紅沖的,否則是有稅款的。
老師你好,我想問一下,就是小規(guī)模公司,開了10萬的專票,然后開了43萬的普通發(fā)票,現(xiàn)在小規(guī)模季度不超45,不需要繳納增值稅吧?。?!
您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬的免稅發(fā)票,因為沒有免稅了,我按一個稅點申報繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個點的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報增值稅?
老師您好,我想問一下公司小規(guī)模,四季度有收入沒有開發(fā)票,一月要開發(fā)票,因為跨年了,我這四季度確認收入報稅,跨年的發(fā)票在報稅是不是要去大廳改報表申報了?有什么其他辦法嗎?
老師上午好!我想咨詢一下,我們公司是小規(guī)模納稅人這個季度開票29萬,不挨繳納增值稅。但是企業(yè)所得稅挨繳納嗎?需要繳納的話挨多少呢?這個公司沒有成本票。
你好老師 我們公司是小規(guī)模納稅人 第一季度的第一個月開了30萬的,1%的增值稅發(fā)票, 后面兩個月,比如說我還有20萬的免稅增值稅票要開出去 那一個季度就開了50萬的票 這個增值稅要怎么算呢?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
我剛申報提示要繳稅,您的意思現(xiàn)在把之前開具的發(fā)票沖紅是嗎?
但是這個月沖紅4-6月份的發(fā)票可以嗎?
對,可以進行紅沖這個方向。
那現(xiàn)在是7月份老師,紅沖6月份的發(fā)票就可以不用繳稅了嗎 怎么操作呀
對紅沖了以后這個就不需要申報了。
但是系統(tǒng)提示還是需要交稅呀老師,紅沖是可以抵減上個月還是這個月的額度呀?還是上個月的稅還好正常交呀
對你需要先給他交了,然后等到下次退回,現(xiàn)在是。
那既然都要交,就不需要沖紅了,后面的額度不用了是不是就可以了,因為老板不愿意繳稅,所以這次怎么樣才能不交呢
那不行,這次因為已經(jīng)過了申報了,所以必須要繳納那不行,這次因為已經(jīng)過了申報了,所以必須要繳納。
我還沒有申報呢老師,這種情況就沒有其他辦法了嗎
對這種情況是沒有辦法的,這個因為現(xiàn)在已經(jīng)要申報4~6月的稅款了。
好的,老師最后一個問題,那如果二季度繳納了稅款,三季度未開票,針對2季度繳納的稅款什么時候可以退呀,是匯算清繳還是三季度
肯定是第三季度申報的時候,退還了