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老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,

2025-07-11 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 22:51

這個儲備是把發(fā)票紅沖的,否則是有稅款的。

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快賬用戶2659 追問 2025-07-11 22:52

我剛申報提示要繳稅,您的意思現(xiàn)在把之前開具的發(fā)票沖紅是嗎?

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快賬用戶2659 追問 2025-07-11 22:53

但是這個月沖紅4-6月份的發(fā)票可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 22:55

對,可以進行紅沖這個方向。

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快賬用戶2659 追問 2025-07-11 22:56

那現(xiàn)在是7月份老師,紅沖6月份的發(fā)票就可以不用繳稅了嗎 怎么操作呀

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齊紅老師 解答 2025-07-11 22:58

對紅沖了以后這個就不需要申報了。

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快賬用戶2659 追問 2025-07-11 23:01

但是系統(tǒng)提示還是需要交稅呀老師,紅沖是可以抵減上個月還是這個月的額度呀?還是上個月的稅還好正常交呀

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齊紅老師 解答 2025-07-11 23:04

對你需要先給他交了,然后等到下次退回,現(xiàn)在是。

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快賬用戶2659 追問 2025-07-11 23:07

那既然都要交,就不需要沖紅了,后面的額度不用了是不是就可以了,因為老板不愿意繳稅,所以這次怎么樣才能不交呢

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齊紅老師 解答 2025-07-11 23:08

那不行,這次因為已經(jīng)過了申報了,所以必須要繳納那不行,這次因為已經(jīng)過了申報了,所以必須要繳納。

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快賬用戶2659 追問 2025-07-11 23:09

我還沒有申報呢老師,這種情況就沒有其他辦法了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 23:11

對這種情況是沒有辦法的,這個因為現(xiàn)在已經(jīng)要申報4~6月的稅款了。

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快賬用戶2659 追問 2025-07-11 23:15

好的,老師最后一個問題,那如果二季度繳納了稅款,三季度未開票,針對2季度繳納的稅款什么時候可以退呀,是匯算清繳還是三季度

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齊紅老師 解答 2025-07-11 23:17

肯定是第三季度申報的時候,退還了

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這個儲備是把發(fā)票紅沖的,否則是有稅款的。
2025-07-11
您好 專票加普票不含稅銷售額超過45萬 需要全額繳納增值稅 10+43 都要繳納
2021-07-04
您好 按季度申報的 要把一月份的申報的時候一起補繳
2022-01-11
你好? ? ?不是的。 城建稅專票部分是減半征收。 教育費附加和地方教育費附加是免征的? ?
2021-01-06
你好,專票加上普通發(fā)票不超過45萬的 普通發(fā)票可以免增值稅,專票開多少交多少。
2021-09-24
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