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老師 上個月 我做了一筆 接管理費用 辦公費 電腦 貸 銀行存款 但是6月10號 賣電腦的把票跟錢都退了 我該如何做這次退進來的9600

2025-07-11 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 12:22

借銀行存款、 借管理費用、辦公費、電腦負數(shù)

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快賬用戶4803 追問 2025-07-11 12:24

電腦沒退 ?只是換個公司開票

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快賬用戶4803 追問 2025-07-11 12:24

款打給另一個公司

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齊紅老師 解答 2025-07-11 12:27

那實際這個電腦誰來用。

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快賬用戶4803 追問 2025-07-11 12:56

我們公司?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 12:57

別人給你重新開,你再借管理費用貸銀行存款就行。

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你好;? 對的 就這樣來做分錄。 你還得確定下你做貸方管理費用; 你系統(tǒng)識別的了不? ?
2022-01-04
你好!你如果抵減了工資,就不能再做費用了
2021-12-07
你好,進項稅額是可以一次性抵扣的,但是租金可以按照按月分攤。
2021-06-12
你好,需要調(diào)賬,借:管理費用,貸:固定資產(chǎn)。
2020-12-15
借銀行存款 借管理費用負數(shù)
2023-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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