我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具
電子發(fā)票錯了 開負(fù)數(shù)還是紅字
老師,電子專用發(fā)票的負(fù)數(shù)票是只紅字發(fā)票還是沖紅?
老師:全電發(fā)票開了藍(lán)字發(fā)票,又紅沖了我在電子稅務(wù)局能看到藍(lán)字發(fā)票嗎?
請問客戶在稅控盤里開的紅字信息表,可以在電子稅務(wù)局里開數(shù)電紅字發(fā)票嗎?
老師,數(shù)電發(fā)票開了30張,其中5張紅字發(fā)票,可以按電子稅務(wù)局上拉的統(tǒng)計數(shù)實(shí)際開票數(shù)額做賬嗎?還是必須籃子發(fā)票開具一起做賬,紅字的做相反的分錄?
老師好!單位招待費(fèi)實(shí)際花了5元,開票金額是8元,內(nèi)部報銷網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報銷費(fèi),那會計這塊他的保銷單上寫的5元招待費(fèi),后面付的8元的發(fā)票,就用這種報銷單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請問,小規(guī)模納稅人銷售貨物的稅率是多少
老師,我們24年計提了大概20萬的工資,但是因?yàn)榻刂箙R算清繳回款不及時,未能發(fā)放。我進(jìn)行了納稅調(diào)整,補(bǔ)繳了所得稅。通過借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所稅費(fèi)—所得稅。這樣對嗎??那如果下半年回款,發(fā)工資了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行等后,已經(jīng)補(bǔ)繳的這塊所得稅怎么調(diào)整呢?因?yàn)榻欢悤r沒有通過損益科目,現(xiàn)在也不能重新計提產(chǎn)生損益去增加成本。
您好,廣告費(fèi)的稅率是多少呢
請問一下子公司已經(jīng)注銷,我們集團(tuán)公司賬上還有長期股權(quán)投資,這個科目是投資款給子公司的,現(xiàn)在這個長期股權(quán)投資_子公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在需要做賬嗎?投資款是收不回來的了,
請問如果跟供應(yīng)商下單了100個產(chǎn)品,98個出口退稅的,2個是自用的,采購發(fā)票需要分開開嗎?
安徽公司是建筑工程公司有相關(guān)資質(zhì),在佛山設(shè)立了一個分公司沒有資質(zhì)。佛山分公司有一個員工報銷電工證費(fèi)用,應(yīng)該在安徽公司報銷還是佛山分公司報銷呢?他的人員編制是在佛山分公司
請問,大陸企業(yè)向香港公司采購支付款項(xiàng),這樣香港公司在大陸有了收入,要幫代扣代繳哪些稅?
老師,我想問一下怎么做提成方案能夠限制降低提成高的員工,還能不打擊有潛力的員工?
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我不是沖紅是多開了開負(fù)數(shù)發(fā)票,而且稅點(diǎn)原來是三現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票開一,而且是去年的業(yè)務(wù)
一樣的,都是在那個里邊開
也要先錄入嗎
要紅沖就的先錄入確認(rèn)單
不是沖紅是開負(fù)數(shù)發(fā)票
開負(fù)數(shù)發(fā)票就是紅沖哈
但是沖紅是把去年那張發(fā)票全部沖出來,現(xiàn)在是開的負(fù)數(shù)發(fā)票金額不一樣
可以開部分紅沖的
我怎么改不了數(shù)據(jù)呢
部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入 在部分紅沖時有一個前提:必須受票方先做用途確認(rèn)(包括勾選入賬,勾選抵扣等)。如果受票方?jīng)]有做用途確認(rèn),那銷售方想要紅沖,只能全額紅沖!
老師,你看這是不是就不能部分沖
是的,那個不能部分紅沖的
你是小規(guī)模,對方是一般納稅人,這樣我是不是也開不出部分沖紅啊
可以開部分紅沖的,只是不能選業(yè)務(wù)終止
選銷售折讓行嗎?只有這三個選項(xiàng)
開票的金額和單價錯誤就可以部分紅沖
選擇開票有誤改不了金額啊
那么就選銷售折讓就行