你好;? 對的 就這樣來做分錄。 你還得確定下你做貸方管理費用; 你系統(tǒng)識別的了不? ?
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一負450 貸:應交稅費一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,要怎么改
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一 負450 貸:應交稅費一 450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,已經(jīng)跨年了要怎么改
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 【借:管理費用 負450 貸:應交稅費 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,跨年了要怎么改
我報銷了一筆打印機費用,銀行支付,借管理費用辦公費,貸,銀行存款,對嘛,?,后面我拿到發(fā)票,該怎么做會計分錄
我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費, 借:管理費用辦公費, 貸:銀行存款 后來這筆錢退匯了,賬號不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費用辦公費 第二次付款的時候做的分錄借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 我做的這個賬務對嗎老師
我的是新中大系統(tǒng),現(xiàn)在就是這筆錢導致利潤出了問題。但是我不知道為什么出問題
你好;? ?你做借方負數(shù) 管理費用去處理。 別做貸方。 你系統(tǒng)識別不了貸方 費用?
那分錄是哪樣的呢 是第二筆退匯的分錄嗎 借:銀行存款 1000 管理費用 -1000 是這樣的嗎
?你好;? ? ? ? ? ? 嗯是的。 就這樣掛? ?