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我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費, 借:管理費用辦公費, 貸:銀行存款 后來這筆錢退匯了,賬號不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費用辦公費 第二次付款的時候做的分錄借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 我做的這個賬務對嗎老師

2022-01-04 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-04 18:07

你好;? 對的 就這樣來做分錄。 你還得確定下你做貸方管理費用; 你系統(tǒng)識別的了不? ?

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快賬用戶5086 追問 2022-01-04 18:07

我的是新中大系統(tǒng),現(xiàn)在就是這筆錢導致利潤出了問題。但是我不知道為什么出問題

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齊紅老師 解答 2022-01-04 18:10

你好;? ?你做借方負數(shù) 管理費用去處理。 別做貸方。 你系統(tǒng)識別不了貸方 費用?

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快賬用戶5086 追問 2022-01-04 18:14

那分錄是哪樣的呢 是第二筆退匯的分錄嗎 借:銀行存款 1000 管理費用 -1000 是這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-04 18:18

?你好;? ? ? ? ? ? 嗯是的。 就這樣掛? ?

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你好;? 對的 就這樣來做分錄。 你還得確定下你做貸方管理費用; 你系統(tǒng)識別的了不? ?
2022-01-04
你好,籌建期的話,就計入開辦費,非籌建期計入辦公費
2020-12-29
你好,沒錯的是怎么做賬的
2023-12-29
可以的,可以這么做的。
2022-03-10
您好 請問您現(xiàn)在應交稅費是借方450么
2021-07-13
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