直接按1%計(jì)算增值稅的
小規(guī)模納稅人,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)分錄金額是自己按照1%算嗎?
老師,小規(guī)模開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在政策3%減按1%個(gè)點(diǎn)計(jì)算,納稅減免申報(bào)表上的減免稅額我應(yīng)該是按照銷(xiāo)售額除以1.01再乘以0.02這樣算嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入5800增值稅應(yīng)該按照1%還是3%來(lái)計(jì)算稅的呀
月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)的小規(guī)模納稅人,算增值稅的時(shí)候按照1%還是按照3%呀
老師,申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),銷(xiāo)售額是不是要和報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng),增值稅免稅額是按照3%稅率核算的,時(shí)間做賬的時(shí)候增值稅按照1%計(jì)算的,那做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)(小規(guī)模納稅人) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)金額應(yīng)該按照百分之幾來(lái)核算是正確的呢
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是要報(bào)送稅務(wù)局的,也是按照1%計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎
是的,除非是開(kāi)的3%的專(zhuān)票