你好這個(gè)不可以調(diào)的
老師,現(xiàn)接回外賬發(fā)現(xiàn)以前年度的固定資產(chǎn)折舊漏提了很多,現(xiàn)在我需調(diào)整回來(lái),請(qǐng)問(wèn)是不是借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 ?
老師,在做匯算清繳,小規(guī)模納稅人去年9月份固定資產(chǎn)報(bào)廢,賬上原值87330.00,當(dāng)年折舊額8,022.09多計(jì)提了折舊額3672.03,累計(jì)折舊額為73591.77,固定資產(chǎn)清理金額就少了3672.03,按填表不調(diào)賬的原則,不影響利潤(rùn)總額不調(diào)整賬,可我糾結(jié)資產(chǎn)折舊表中的本年累計(jì)折舊賬載金額怎么填寫(xiě)?按8022.09填?資產(chǎn)損失中稅前扣除的固定資產(chǎn)損失本年損益調(diào)整怎么填?
老師,我們單位有輛車去年出了交通事故,把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)清理了,然后去年總共就計(jì)提了5583的累計(jì)折舊,我報(bào)今年的匯算清繳,這個(gè)固定資產(chǎn)折舊還需要調(diào)整嗎?
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問(wèn)題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問(wèn)題大嗎
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問(wèn)題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問(wèn)題大嗎
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
老師,為什么?
你好,因?yàn)椴⒉皇钦叟f方法有問(wèn)題,而是你現(xiàn)在覺(jué)得虧損多了而已。
老師,這個(gè)賣固定資產(chǎn)的虧損,匯算清繳要調(diào)增嗎?
你好,這個(gè)你想扣除,一般就要求出報(bào)告。
那如果事務(wù)所給做的稅審報(bào)告沒(méi)有調(diào)增,會(huì)怎么樣的?
你好,這個(gè)就看稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可。