可寫補(bǔ)開第一季度未開票收入
老師請(qǐng)問一下我們是個(gè)體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現(xiàn)在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
老師請(qǐng)問下,因第一季度和第二季度申報(bào)未開票收入時(shí)稅率錯(cuò)誤導(dǎo)致第四季度申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)比對(duì)異常應(yīng)該怎樣寫情況說明?
老師請(qǐng)問下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無票收入,但我們第三季度又開了票給對(duì)方,我們沒有沖無票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請(qǐng)問下,我們?cè)诘谝患径群偷?二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對(duì)方,我們沒有沖無票收入,在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師,請(qǐng)問我有筆收入40萬在2023年申報(bào)了,但是票是在2024年1月開的,所以第一季度的增值稅申報(bào)表前面兩行數(shù)字不一樣,我強(qiáng)制提交了,現(xiàn)在增值稅比對(duì)異常,該怎么做?
老師,當(dāng)月工資在下個(gè)月15號(hào)前還沒有確定多少,那就暫時(shí)不報(bào)工資沒事吧?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末負(fù)數(shù)余額該如何處理
請(qǐng)問 ,我們公司是勞務(wù)派遣公司,不是汽車制造銷售業(yè)公司,公司賣掉了公司名下的自用車,收到賣二手車款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 ?
老師請(qǐng)問一下,收到注冊(cè)資本的530萬,又用來代發(fā)我市人力資源和社會(huì)保障局的農(nóng)民工工資 ,這筆代發(fā)的分錄怎么做
老師,請(qǐng)問下25年度企業(yè)所得稅的季度報(bào)表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)價(jià)值為負(fù)數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機(jī)上下載電子稅務(wù)局
沒有進(jìn)銷存臺(tái)賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進(jìn)的款老板總是用幾個(gè)員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實(shí)這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里,但有時(shí)金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進(jìn)項(xiàng)稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰收了誰的錢,誰欠了誰的票呢
請(qǐng)問下這樣寫可以不?
可以的,截圖說明可以