沖的費用是什么原因?多做了嗎? 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸,銀行存款
老師,匯算清繳時,需要調(diào)增的是業(yè)務(wù)招待費用,該怎么做分錄?因為當時已經(jīng)付款了,借管理費用貸銀行存款匯算清繳調(diào)增部分該怎么做?
公司是免稅行業(yè),22年一直未交企業(yè)所得稅,做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費需要納稅調(diào)增,這種情況我們需要繳納調(diào)增這部分的企業(yè)所得稅嗎
老師,請問下2023年12月我們企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了捐贈支出和業(yè)務(wù)招待費一部分金額,然后5月份匯算清繳時候又把捐贈支出和業(yè)務(wù)招待費全額調(diào)增了,謝謝是不是多調(diào)增了
老師好,23年匯算清繳的時候業(yè)務(wù)招待費賬載金額46463.89,稅收金額是27878.33,調(diào)增了18585.56,24年業(yè)務(wù)招待費是23243.4,業(yè)務(wù)招待費沒抵扣完的以后年度可以繼續(xù)抵扣,那么24年匯算清繳的時候,賬載金額和稅收金額要怎么填?
24年開銷項票(增值稅已交,但賬務(wù)上未做收入,未交企業(yè)所得稅)25年紅沖那一部分發(fā)票,請問做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這一部分紅沖能否在24年納稅調(diào)減,還是必須得做到25年
專管員讓我查利潤總額或應(yīng)納說所得額為1000的倍數(shù)?我怎么沒看明白,目前就是讓我查24年第3季度企業(yè)所得稅申報表的問題
一個公司的賬可以從中間做起嗎?因為之前的賬不是那么容易理順,那之前的賬不去管他可以嗎
老師,年廠房租金2萬,分四個季度確認收入,每個季度憑證怎么簽?
老師,請問,新公司成立,營業(yè)執(zhí)照下來了,去稅務(wù)局領(lǐng)這個執(zhí)照需要帶哪些文件材料?
合伙人律師能不能享受30%辦案支出的政策
預(yù)估福利費怎么做分錄
老師我們是一家電商小規(guī)模公司,就是4-6月我們收入是19萬,但是我的成本發(fā)票只有10萬,還有7萬對方是7月份才給我,我這個第二季度所得稅怎么報啦,是吧那7萬的成本票暫估嗎,還是就報19-10=9萬交所得稅啦?
老師 之前 換賬套沒有導(dǎo)入憑證數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以導(dǎo)進去嗎?現(xiàn)在已經(jīng)做賬好幾個月了。
公司做批發(fā)從供應(yīng)商拿貨,直接發(fā)給客戶,這種的存貨適用于那個計價方法呢
老師 企業(yè)借的個人的貸款可以入賬嗎 借款合同。
預(yù)提的24年成本
利潤分配是沖回預(yù)提的那部分?
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
借:應(yīng)付賬款—預(yù)提成本金額 貸:利潤分配_未分配利潤 借:利潤分配_未分配利潤(所交的所得稅) 貸:應(yīng)交稅費_所得稅費用
這樣可以嗎
你好,可以的,可以這么做的