你好!業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有抵扣完的以后年度不可以繼續(xù)抵扣。賬載金額就是賬里面的金額23243.4,稅收金額是收入的5‰和賬載金額的60%,兩者取較低者。
房地產(chǎn)企業(yè)籌建期無(wú)收入,年度匯算清繳(期間費(fèi)用明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填?比如:當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)544,198.60元)。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表15列,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調(diào)增金額如何填 ?
匯算清繳時(shí)填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額:9980.3,按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%的比例計(jì)算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營(yíng)業(yè)收入是2506768.94,按營(yíng)業(yè)收入的5‰的比例計(jì)算可稅前扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為12533.84,那我們納稅調(diào)整是怎么做好呢?是納稅調(diào)減6545.66嗎?
年度所得稅匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例扣除后,表中帳載金額是填業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額,稅收金額是兩者孰低金額,調(diào)增額是要發(fā)生額減去稅收金額自動(dòng)帶出,對(duì)嗎
老師,匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是5169.38元,去年沒(méi)有收入,那賬載金額和稅收金額怎么填
老師好,23年匯算清繳的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額46463.89,稅收金額是27878.33,調(diào)增了18585.56,24年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是23243.4,業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)抵扣完的以后年度可以繼續(xù)抵扣,那么24年匯算清繳的時(shí)候,賬載金額和稅收金額要怎么填?
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤(rùn)了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過(guò)收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒(méi)辦法解釋1000是怎么來(lái)的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過(guò)收入,所以最終形成利潤(rùn)也沒(méi)問(wèn)題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,而且分過(guò)紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤(rùn),等于還有1200要分紅嗎
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計(jì)入未分配利潤(rùn),但這個(gè)200是之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入的,這樣分紅的時(shí)候不是重復(fù)增加利潤(rùn)了呀
市內(nèi)打車費(fèi)是交通費(fèi),市外打車費(fèi)是差旅費(fèi),那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買(mǎi)的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來(lái)維修,換的件我們可以自己買(mǎi)嗎
開(kāi)票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開(kāi)呢,銷售折讓嗎?各個(gè)饃饃的明細(xì)我們能對(duì)應(yīng)到,但是收款的時(shí)候,客戶會(huì)扣款,這怎么開(kāi)票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開(kāi)具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎