那你就去看下你第三季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表和你利潤表的是不是一致。
老師好,請(qǐng)教所得稅季度申報(bào)表問題,以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù),企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負(fù)為5%,是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(電腦自動(dòng)蹦出來),補(bǔ)交稅500,,這月申報(bào)三季度,利潤總額是22萬,在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后,第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬又自動(dòng)蹦出來,我想問的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了,這季度怎么還迡補(bǔ)???
老師,麻煩問一下關(guān)于核定征收的問題。 就是19年改成的查賬征收。 今天收到稅管員電話,說有一個(gè)疑點(diǎn)核實(shí)的問題,是18年的利潤總額不一致。在財(cái)務(wù)年報(bào)表的利潤表的數(shù)等于是當(dāng)年的利潤。在企業(yè)所得稅里面的所得稅額是核定的當(dāng)年收入*小微企業(yè)的5%。 這中間有差額繳納的所得稅小于財(cái)務(wù)年報(bào)利潤表數(shù)。 稅管員說利潤總額應(yīng)該是一致的。 這個(gè)數(shù)要怎么調(diào)整
您好,我們公司每季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅,公司一直沒有收入,因?yàn)槿ツ暧幸还P8萬多房租租金支出,所以公司一直虧損,在今年報(bào)所得稅報(bào)表時(shí),因?yàn)榇嬖阢y行利息,所以利潤總額是正數(shù),前三個(gè)季度的利潤總額分別為700,610,620,那么每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),利潤總額那里填對(duì)應(yīng)報(bào)表上的數(shù),需要在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損那里分季度分別填700,610或者620嗎?
老師我們公司,前三個(gè)季度一共交了2400元的企業(yè)所得稅,2021年第四季度的利潤總額為56000元,那么我們?nèi)陸?yīng)該繳納的企業(yè)所得稅是56000*0.025=1400元,請(qǐng)問這個(gè)月我報(bào)所得稅的應(yīng)交稅額是0對(duì)嗎?那對(duì)于全年多交的2400-1400=1000元的所得稅應(yīng)該怎樣處理呢
老師,請(qǐng)問,一般納稅人企業(yè),收到稅局通知說要補(bǔ)報(bào)2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后我看到第三季度的也沒有申報(bào),就填上去了,然后就提示我這個(gè)了,我查了第三季度的所得稅申報(bào)表,金額是對(duì)的上的,這是什么原因呢?
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
財(cái)務(wù)報(bào)送的利潤表對(duì)嗎?
對(duì)的是的對(duì)的是的