同學你好,不需要繳納調增這部分的所得稅。
業(yè)務招待費這種需要調增的企業(yè)所得稅,是在本年底計提企業(yè)所得稅,還是次年匯算清繳繳納時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金 借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整,最后借:應交稅金 貸:銀行存款
老師 企業(yè)所得稅做完匯算清繳 比如本來虧損一萬 但因為業(yè)務招待費納稅調增了500 這種情況報完稅之后 公司賬務還需要調賬嗎 如果需要分錄怎么做
老師,22年業(yè)務招待費收到的是收據,在當時入賬了,像這種情況在企業(yè)所得稅匯算清繳時 業(yè)務招待費怎么調整
公司是免稅行業(yè),22年一直未交企業(yè)所得稅,做匯算清繳時發(fā)現業(yè)務招待費需要納稅調增,這種情況我們需要繳納調增這部分的企業(yè)所得稅嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,有調增,但是調增后依舊是不用繳納企業(yè)所得稅的,這樣還需要做調整分錄嗎
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統計金額聯系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數據錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產生變化,要如何調整之前月份結轉的成本
子公司的負責人兼任集團負責人出差差旅費可以在集團報銷嗎
同學你好,可以在集團報銷。