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公司是免稅行業(yè),22年一直未交企業(yè)所得稅,做匯算清繳時發(fā)現業(yè)務招待費需要納稅調增,這種情況我們需要繳納調增這部分的企業(yè)所得稅嗎

2023-05-20 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-20 19:09

同學你好,不需要繳納調增這部分的所得稅。

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快賬用戶2739 追問 2023-05-21 10:32

子公司的負責人兼任集團負責人出差差旅費可以在集團報銷嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-21 12:01

同學你好,可以在集團報銷。

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同學你好,不需要繳納調增這部分的所得稅。
2023-05-20
你好,納稅調增不需要做分錄的
2024-04-09
你好不需要做賬務處理的 調表不調賬就可以的
2022-04-15
你好,匯算清繳,業(yè)務招待費部分調增,不需要交稅,就不需要做分錄的
2022-06-02
你好 借所得稅費用27 貸應交所得稅27 借應交所得稅27 貸銀行存款27
2021-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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