你好,這個就是5月做的無票收入的嗎
老師您好,我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應收賬款5400。貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)管理費5400。沒有計提稅,在七月份報二季度稅時,交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務處理怎么做。在八月份確定這5400元的應收賬款,收不回來,對方公司已把發(fā)票退回,我們已經(jīng)開了紅沖專票,那八月份的賬務處理怎么做。急急急急急
李老師,一般納稅人公司,2021年12月開出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ,已經(jīng)做了收入,因為單價錯誤,購貨方?jīng)]有抵扣 也沒有退貨,22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發(fā)票不含稅價是14668.14 這個業(yè)務我在1月份做賬的時候整個分錄怎么做?
企業(yè)在今年1月份時,收到一筆貨款,當時客戶不要開發(fā)票,我司就做了無票收入,并繳納了一個點的增值稅。到5月份時,客戶又說要開發(fā)票,但5月份開始我司已變更為一般納稅人,是要繳3個點的稅金。那這個賬務和申報應該如何做?
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當時申報做了無票收入確認收入申報了 現(xiàn)在客戶突然要這個3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個賬務應該怎么處理合適
老師,你好,我們是新成立得公司,我們是找的代理公司做賬,我們五月份開通公司網(wǎng)銀公戶,老板以借款方式轉入公戶一筆錢,整個五月就這一筆銀行業(yè)務,然后五月份買了辦公用品,電腦,桌椅什么的都是老板自己私人先支付的,然后報銷也是在六月份發(fā)生的,然后財務公司要五月份的費用票據(jù),回單對賬單,我應該怎么給代理記賬公司
【中國農業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
對五月份做了無票收入1000噸*2200含稅價格元 成本含稅2245元/噸 也結轉了成本 但是成本暫估的 不過六月份采購發(fā)票也回來了 金額一一致含稅成本價2245 公司是稅率9%
你好,你這個做紅字憑證沖減,然后再按照實際開的發(fā)票重新做。
無票收入1000噸*2200的記賬收入全部沖減嗎
你好,是的,就是這樣了。