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之前會計(jì)做的,2024年8月,借 應(yīng)收賬款4000元 貸 主收入 4000, 結(jié)果8月底 把應(yīng)收全部調(diào)了 調(diào)成附圖, 現(xiàn)在又收回這4000,怎么做

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調(diào)成附圖, 現(xiàn)在又收回這4000,怎么做
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調(diào)成附圖, 現(xiàn)在又收回這4000,怎么做
2025-07-09 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 19:00

您好,借:銀行,貸:其他應(yīng)付款-老板 4000.,就當(dāng)是老板以前賬沖的,反正都是老板家的

頭像
快賬用戶9268 追問 2025-07-09 19:32

那不是 其他應(yīng)付款 增多了?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-09 19:33

?您好,對呀,以前調(diào)錯了嘛,有錢直接給老板多好,這個其他應(yīng)付 就平了

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同學(xué)你好 預(yù)收和預(yù)付是一家嗎
2022-01-11
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023-05-06
你好? 借 應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)收款? 4000?
2023-05-22
借:利潤分配-未分配利潤 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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