你好? 借 應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)收款? 4000?
員工預(yù)支工資,在預(yù)知之前已經(jīng)報(bào)好了個(gè)稅,比如5月工資表應(yīng)發(fā)工資10萬,銀行發(fā)6萬,現(xiàn)金4萬,現(xiàn)在到了5月底,銀行實(shí)際發(fā)工資8萬,我是不是賬上當(dāng)預(yù)支工資了,因?yàn)楸葘?shí)際發(fā)多了,計(jì)提工資還是一樣,發(fā)的時(shí)候,做借:應(yīng)付職工薪酬10萬,其他應(yīng)收款~員工預(yù)知工資2萬,貸:銀行8萬,現(xiàn)金4萬,下個(gè)月沖回,借:應(yīng)付職工薪酬2萬,貸其他應(yīng)收款2萬,前提是得多計(jì)提這預(yù)知工資2萬吧,比如,補(bǔ)計(jì)提預(yù)知工資,借:管理費(fèi)用~職工工資2萬,應(yīng)付職工薪酬2萬,然后才沖,借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)收款,但是管理費(fèi)用~職工工資多做了,要怎么沖,
老師您好,之前的會(huì)計(jì)2021年虛借了老板2萬,發(fā)工資,申報(bào)了個(gè)稅,借現(xiàn)金 2萬 貸其他應(yīng)付款2萬,借管理費(fèi)用工資19978,貸現(xiàn)金19978元,并出了稅務(wù)報(bào)表,這個(gè)我今年怎么處理,做到與實(shí)際賬相符呢
老師有一員工去年借款2萬沒對(duì)公轉(zhuǎn)給他,就沒做賬上。今年又借3萬。他說從這月起每月從工資中扣5000元???0個(gè)月,那我那兩萬沒做賬上的該怎么弄呢?
員工向老板借了20000元,從工資中扣款,但是由于去年沒有會(huì)計(jì)所以23年2月期就做了借銷售費(fèi)用20000元,貸其他應(yīng)收款20000元,現(xiàn)在老板要從員工工資扣款,怎么處理
在22年員工向老板借款2萬元,年底前面的會(huì)計(jì)已做賬借銷售費(fèi)用—工資2萬,貸其他應(yīng)收款2萬;現(xiàn)23年老板從這每個(gè)月從工資中扣除4000元,怎么做賬
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類名稱開方便食品還是熟肉制品
老師您好,我現(xiàn)在是離職領(lǐng)失業(yè)金的狀態(tài),然后前老板讓我?guī)兔Σ榱藗€(gè)賬,然后現(xiàn)在要給我一點(diǎn)費(fèi)用,他想從公司走這筆錢,這種情況怎么樣操作能不影響我的失業(yè)金呀?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
企業(yè)股東收回投資款不需要交稅吧?
老師往來重分類,應(yīng)收賬款24年期末1萬,25年1-6月借方2萬,貸方4萬!重分類后銀收賬款借方1+2=3萬,應(yīng)付賬款24年期末?4萬!對(duì)嗎?
上個(gè)月申報(bào)的印花稅,稅款所屬期填錯(cuò)了,填寫成一年的了,這個(gè)月申報(bào)不了印花稅。我查下之前報(bào)表沒有申報(bào)過印花稅
老師,我們公司收到貨也已入庫,貨品也已經(jīng)銷售。但是對(duì)方還沒有開發(fā)票,這種情況,分錄怎么登記
老師您好,想請(qǐng)教下每個(gè)月都應(yīng)該計(jì)提收入的,可是業(yè)務(wù)沒有跟我說,導(dǎo)致我前3-4月份沒有計(jì)提,那我將一個(gè)季度收入計(jì)提的話會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月收入增加,這個(gè)怎么操作比較好呢?
老師 這月 公司有2人離職了,但是這月還得發(fā)他們工資,但是社保不交了 ,是不是 個(gè)稅系統(tǒng)也要錄入呀 算個(gè)稅呢
老師,請(qǐng)問一下賬戶上收到電子退庫退了23.71不知道退的啥?應(yīng)該怎么查?查不到分錄應(yīng)該怎么寫?
那22年分錄要調(diào)整嗎
你好 要的呢? 借款的是錯(cuò)的 是借 其他應(yīng)收款,貸這樣才對(duì)?