你好? 借 應付工資,貸其他應收款? 4000?
員工預支工資,在預知之前已經(jīng)報好了個稅,比如5月工資表應發(fā)工資10萬,銀行發(fā)6萬,現(xiàn)金4萬,現(xiàn)在到了5月底,銀行實際發(fā)工資8萬,我是不是賬上當預支工資了,因為比實際發(fā)多了,計提工資還是一樣,發(fā)的時候,做借:應付職工薪酬10萬,其他應收款~員工預知工資2萬,貸:銀行8萬,現(xiàn)金4萬,下個月沖回,借:應付職工薪酬2萬,貸其他應收款2萬,前提是得多計提這預知工資2萬吧,比如,補計提預知工資,借:管理費用~職工工資2萬,應付職工薪酬2萬,然后才沖,借應付工資,貸其他應收款,但是管理費用~職工工資多做了,要怎么沖,
老師您好,之前的會計2021年虛借了老板2萬,發(fā)工資,申報了個稅,借現(xiàn)金 2萬 貸其他應付款2萬,借管理費用工資19978,貸現(xiàn)金19978元,并出了稅務報表,這個我今年怎么處理,做到與實際賬相符呢
老師有一員工去年借款2萬沒對公轉(zhuǎn)給他,就沒做賬上。今年又借3萬。他說從這月起每月從工資中扣5000元???0個月,那我那兩萬沒做賬上的該怎么弄呢?
員工向老板借了20000元,從工資中扣款,但是由于去年沒有會計所以23年2月期就做了借銷售費用20000元,貸其他應收款20000元,現(xiàn)在老板要從員工工資扣款,怎么處理
在22年員工向老板借款2萬元,年底前面的會計已做賬借銷售費用—工資2萬,貸其他應收款2萬;現(xiàn)23年老板從這每個月從工資中扣除4000元,怎么做賬
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
那22年分錄要調(diào)整嗎
你好 要的呢? 借款的是錯的 是借 其他應收款,貸這樣才對?