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我公司在七月十號交六月十號到七月十號的租金(1個月),那我在六月份做賬,還是七月,改怎么寫分錄
六月份,貨已經(jīng)發(fā)出去了,錢也收到了,但是發(fā)票七月份才開,這筆帳怎么做分錄?七月份的發(fā)票可以做進六月份抵扣進項稅嗎
老師公司付廣聯(lián)達軟件服務(wù)費六萬多,他們?nèi)麻_的專用發(fā)票,七月發(fā)票拿來付款,這個分錄怎么做
老師,我想請問下,我們七月付了六月的進貨款,18575這個分錄怎么寫呢?
老師,六月份進的貨,六月賣完了,六月也沒做暫估入庫的分錄,發(fā)票也沒開,七月份付的錢給的,也沒收到發(fā)票18575我這怎么做七月的分錄呢?
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?
您好,6 月 付款:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 到貨暫估(按預(yù)估全額): 自用:借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款(已付金額) 待售:借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款(已付金額) 7 月 沖銷 6 月暫估(紅字同暫估分錄,只是金額為負) 按發(fā)票入賬: 自用:借:固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 待售:借:庫存商品、應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款