借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師11月份做錯(cuò)一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng)稅,之前這筆做錯(cuò)了,本來應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
其他公司的勞務(wù)費(fèi)本應(yīng)該會(huì)計(jì)科目分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,但是不小心做錯(cuò)了分錄,做成了借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要調(diào)賬,具體調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄步驟應(yīng)該是
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師您好,以前年度的收款應(yīng)該做到借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款的,但是貸方做錯(cuò)了,做成了其他業(yè)務(wù)收入了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,請(qǐng)問我去年開票入賬把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入錯(cuò)計(jì)入應(yīng)收賬款,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整。錯(cuò)誤分錄為借:應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?
老師,一般納稅人,6月份購(gòu)買了固定資產(chǎn),金額:305309.74,進(jìn)項(xiàng)稅,:39690.26,在勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),直接勾選就可以了是吧,跟平時(shí)一樣。
信息技術(shù)服務(wù),軟件開發(fā)服務(wù)需要繳印花稅嗎
老師,請(qǐng)問下現(xiàn)在印花稅是按月申報(bào),還是按年申報(bào)呢
老師、現(xiàn)在想起來 三月份財(cái)務(wù)報(bào)表“利潤(rùn)表”沒填寫怎么辦呀?
0申報(bào)的小規(guī)模公司 個(gè)稅要申報(bào)為零嗎
老師,如果做手術(shù)住院10天,出院有休息10天,這個(gè)工資應(yīng)該怎么算啊。
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實(shí)收資本嗎?