開出去就做 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅
老師,生產(chǎn)型企業(yè),沒有采購原材料,也就沒有生產(chǎn)成品,直接出庫開銷項(xiàng)發(fā)票出去,請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做?我已經(jīng)問過廠長(zhǎng),他說原材料發(fā)票還沒開進(jìn)來,到時(shí)候再給!現(xiàn)在已經(jīng)開票出去,這個(gè)賬目怎么做?到時(shí)候發(fā)票來了,又怎么調(diào)賬?
老師 晚上好 開了建筑服務(wù)的發(fā)票 必須得同時(shí)有材料票和勞務(wù)票進(jìn)來嗎?
老師,就是建筑行業(yè)購進(jìn)的材料用掉了,但是還沒開票進(jìn)來,月末做賬的時(shí)候要不要結(jié)轉(zhuǎn)到合同履約成本 里面去啊
老師建筑行業(yè)異地跨區(qū)經(jīng)營(yíng)合同價(jià)65萬,發(fā)票已經(jīng)全額開出去了,稅款也已經(jīng)全額異地預(yù)繳稅款了,還需要找成本發(fā)票來做賬嘛,我們是小規(guī)模納稅人
你好,老師,建筑行業(yè)買材料進(jìn)來抵扣13個(gè)點(diǎn),開建筑勞務(wù)包工包料開票出去勞務(wù)跟材料要分開開票嗎
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
建筑服務(wù)工程服務(wù)呀,開出去的是這樣的,開進(jìn)來也是這樣的,相當(dāng)于我們接了工程分包出去了
借:工程施工-直接費(fèi)用-分包費(fèi) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
那我們開出去的工程服務(wù)發(fā)票怎么做還是您第一次發(fā)的那個(gè)分錄嗎
開出的就是我做的第一筆
好的多謝老師耐心解答
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。