你好,對的是的,需要的。
老師們好:我們是建筑行業(yè),請問項目在沒有開票給甲方的情況下,取回來的進(jìn)項成本發(fā)票,當(dāng)月要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如取得發(fā)票時:借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸:預(yù)付賬款(供應(yīng)商) 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我是這樣做的:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開工程服務(wù)票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務(wù),購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)時,做工程施工-合同成本-人工費(fèi),等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費(fèi).人工費(fèi).間接費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,沒有按完工程度
老師,就是建筑行業(yè)購進(jìn)的材料用掉了,但是還沒開票進(jìn)來,月末做賬的時候要不要結(jié)轉(zhuǎn)到合同履約成本 里面去啊
你好老師,我們是建筑業(yè)。材料不入庫和領(lǐng)用,來了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費(fèi),貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒有附明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是根據(jù)本月利潤率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費(fèi)。這樣可以嗎
你好老師,我們是建筑業(yè)。做的外賬。材料不入庫和領(lǐng)用,來了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費(fèi),貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒有附明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是根據(jù)本月利潤率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費(fèi)。這樣可以嗎
問一下,殘疾人保障金在哪申報
老師,除了賬本里,能查到實(shí)收資本,在哪里還可以查到實(shí)收資本的實(shí)繳時間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費(fèi),文件費(fèi)這些費(fèi)用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實(shí)際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
分公司是否享受六稅兩費(fèi)普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個老板名下幾個公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰