您好,把收入沖掉,再把相應(yīng)的成本沖掉
對方退貨當月未開出紅字發(fā)票,但貨物又已經(jīng)退回倉庫了,怎么處理賬務(wù)
5月退貨給供應(yīng)商,開具了采購?fù)素泦?,當月做了賬務(wù)處理,并且抵扣了款項,供應(yīng)商6月開來紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?
銷方上個月開具的專票,購貨方未抵扣,銷方申請開具紅字發(fā)票信息表。銷方怎么做賬?購貨方把上個月的藍字發(fā)票退回來了,銷方開紅字發(fā)票信息表,紅字發(fā)票,正確的藍字發(fā)票,銷方把紅字發(fā)票信息表+紅字發(fā)票+退貨單,入賬,做銷售退貨嗎?銷售退貨,附件都附什么?
上個月,進的貨退了,發(fā)票勾選了,對方開具的紅字發(fā)票,我怎么做賬?
對方上個月開具售貨發(fā)票給我方,發(fā)生銷售退貨,上個月的發(fā)票我方已經(jīng)勾選抵扣,現(xiàn)在銷售方讓我們開具紅字通知單,要怎么處理,是直就此項退貨開具紅字發(fā)票給對方么
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師你好,夏季天熱給員工買的水,計入什么費用呀
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
之前做的分錄,現(xiàn)在沖紅,那進項稅額是不是要進入進項稅額轉(zhuǎn)出,月底是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那?不會處理這個進項稅額的分錄。
把這個進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅里面就可以
借:庫存商品 -9174.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 -825.69 貸:應(yīng)付賬款 10000 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出825.69 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 825.69 是這樣做分錄的嗎?
是的,是的,就是這樣的
那稅務(wù)怎么處理呢
稅務(wù)報表上面填轉(zhuǎn)出就可以