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5月退貨給供應商,開具了采購退貨單,當月做了賬務處理,并且抵扣了款項,供應商6月開來紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票怎么做賬務處理呢?

2021-07-13 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 11:55

借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7743 追問 2021-07-13 11:57

5月已經(jīng)做了這些分錄了,現(xiàn)在再做一遍賬就不對了呀?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 11:59

你好,第一個分錄是紅沖。

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齊紅老師 解答 2021-07-13 11:59

做了借庫存商品貸應付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:00

然后紅沖借應付賬款貸庫存商品。

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借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-07-13
你開信息表的當月就可以開負數(shù)發(fā)票 退款看你們自己約定的
2021-05-12
你好,如果不開紅字發(fā)票那么賬務就不處理或者你可以自己做進項轉(zhuǎn)出也可以
2020-11-12
你好,對的,是這么做的。
2021-05-27
直接原分錄紅沖銷售收入和銷項稅就行
2025-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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