你好,學(xué)員,直接沖回上個(gè)月憑證即可的
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司上個(gè)月銷售一批貨物出去價(jià)稅合計(jì)52000已經(jīng)開票了,這個(gè)月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對(duì)方上個(gè)月那張52000元的票在勾選平臺(tái)上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
老師,上個(gè)月開的發(fā)票,這月退貨了,對(duì)方勾選了,他需要開紅字信息表,對(duì)方還需要給我開負(fù)數(shù)發(fā)票么?我也需要開負(fù)數(shù)發(fā)票么
銷方上個(gè)月開具的專票,購(gòu)貨方未抵扣,銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表。銷方怎么做賬?購(gòu)貨方把上個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票退回來(lái)了,銷方開紅字發(fā)票信息表,紅字發(fā)票,正確的藍(lán)字發(fā)票,銷方把紅字發(fā)票信息表+紅字發(fā)票+退貨單,入賬,做銷售退貨嗎?銷售退貨,附件都附什么?
老師,收到當(dāng)月開具的出口退稅進(jìn)貨發(fā)票并確認(rèn)勾選了,出口退稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位開錯(cuò),對(duì)方當(dāng)月已開具紅字發(fā)票,納稅申報(bào)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
上個(gè)月,進(jìn)的貨退了,發(fā)票勾選了,對(duì)方開具的紅字發(fā)票,我怎么做賬?
老師,我公司員工購(gòu)買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問(wèn)題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫說(shuō)明嗎?
老師公司向個(gè)人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問(wèn)下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購(gòu)買土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬(wàn),但是還沒(méi)有辦理過(guò)戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬(wàn)。其中500萬(wàn)是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來(lái)不交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
哦會(huì)用到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄嗎?
哦會(huì)用到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄嗎? 會(huì)的
反方向沖回的話,不用用到的