你好 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)當(dāng)同時(shí)開具紅字發(fā)票沖銷收入才是的?
對方退貨當(dāng)月未開出紅字發(fā)票,但貨物又已經(jīng)退回倉庫了,怎么處理賬務(wù)
請問,我1月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)未認(rèn)證,但先把貨品做了入庫,2月時(shí)退貨,然后把這張發(fā)票退回給對方,對方已開紅字發(fā)票,請問帳務(wù)應(yīng)該怎么處理?謝謝!
老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬
請問退貨情況:發(fā)票未勾選的情況本月退貨的不用開紅字發(fā)票,那入庫時(shí)已經(jīng)做了賬,退貨后賬應(yīng)該怎么處理?
退貨,實(shí)物已經(jīng)交回給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有開紅字發(fā)票過來,我方賬務(wù)處理?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
你的意思還有借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,那稅務(wù)方面呢,要不要借:應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))呢
你好,如果開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),? ?貸:應(yīng)收賬款等科目
沒開具紅字 但貨已退回,是不是只要做借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本,收到紅字再做稅方面的分錄
你好,是的,是這樣的?