那個是按利潤總額申報,補交所得稅不影響本年利潤哈,那個直接調(diào)整利潤分配
如果匯算清繳的年度納稅申報表的利潤總額跟預繳的企業(yè)所得稅報表的利潤總額不一樣,需要更正第四季度的預繳的企業(yè)所得稅報表嗎?還是直接報就可以了?
請問一下,季度企業(yè)所得稅申報的時候填利潤總額,是填利潤表里利潤總額一已繳納所得稅費用后的的凈利潤嗎?
老師,我填報企業(yè)所得稅時候表格提示我們是小微企業(yè),我司利潤總額是178918.9元,按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策一季度的所得稅應該是8945.95元,但是申報企業(yè)所得稅時候稅率直接按利潤總額*25%收的,為啥不是利潤總額*25%*20%呢?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,第四季度季報,利潤總額為正,但是我申報所得稅預繳表的時候填寫的利潤總額為0,有什么風險么?
這種情況需要更正申報嗎,因為我第四季度有利潤,需要繳納企業(yè)所得稅,但是填報第四季度企業(yè)所得稅申報時,就對不上我的利潤表
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!