您好,不是的,就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒(méi)減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎? 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
企業(yè)所得稅季報(bào)A表,利潤(rùn)總額是填利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額還是填凈利潤(rùn)
老師 現(xiàn)在做所得稅季報(bào), 請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)表里利潤(rùn)總額是填利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)金額
老師季度預(yù)繳企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額填還是填凈利潤(rùn)?
老師:在申報(bào)季度所得稅報(bào)表的時(shí)候,要填寫(xiě)的利潤(rùn)總額,要跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額一致,計(jì)提的所得稅費(fèi)用后的凈利潤(rùn)跟申報(bào)表沒(méi)啥關(guān)系了吧?
老師,23年年度賬務(wù)中計(jì)提人員工資是60000但是年度報(bào)表中是計(jì)提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒(méi)有其他收益這個(gè)科目
銷(xiāo)售稻殼23年和24年無(wú)票收入提稅的時(shí)候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
老師好,2024年有業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000,匯算清繳調(diào)增了800,這800要不要賬務(wù)和報(bào)表處理。調(diào)增前后企業(yè)都是虧損的哦。
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
老師麻煩問(wèn)一下,我2025年一季度單位員工沒(méi)在個(gè)稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息,這樣就多交個(gè)稅了,等2026年匯算清繳的時(shí)候加上贍養(yǎng)老人的信息,是不是多交的稅可以申請(qǐng)退回,謝謝老師
電子加工,只是加工的,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)稅呢
老師,公司成立了好幾年,但2024年才開(kāi)始建賬,2024建賬時(shí)期初庫(kù)存數(shù)據(jù)是要實(shí)盤(pán)數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時(shí)掛了供應(yīng)商的往來(lái)賬,但因?yàn)椴皇?024年購(gòu)進(jìn)的材料,不能直接入原材料賬,這個(gè)供應(yīng)商的往來(lái)賬如何平賬呢?
老師你好,單位買(mǎi)的水果用來(lái)祭祀,記什么費(fèi)用