你好,對(duì)的,就是這樣子做。
老師,勞務(wù)派遣公司差額征收,給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候工資社保部分開(kāi)普票,勞務(wù)費(fèi)部分開(kāi)專(zhuān)票。分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字) 老師,那如果派遣人員工資是用人單位那邊發(fā)的,那這里的應(yīng)收賬款豈不是有問(wèn)題?用人單位發(fā)工資的,正確的分錄是怎樣的呀?
老師,我司是建筑業(yè),開(kāi)票后,在預(yù)繳增值稅前,可以用成本票沖減收入金額嗎?比如我開(kāi)了100萬(wàn)的票,收到60萬(wàn)的分包成本票,那我可以按差額40萬(wàn)去預(yù)繳嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)獨(dú)企業(yè)如果2022年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入是1000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是90萬(wàn),營(yíng)業(yè)外支出是800元,不考慮其他費(fèi)用,那么利潤(rùn)總額就是100200元對(duì)吧?
增值稅一般納稅人,假設(shè)企業(yè)獲得100元。成本60利潤(rùn)40。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100。借營(yíng)業(yè)成本60。然后貸留存收益40。借銀行存款40包含增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅13元。貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅13。(增值稅會(huì)計(jì)分錄是這樣沒(méi)錯(cuò)吧。)接下來(lái)企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額40,所得稅稅率25%。也就是10元企業(yè)所得稅。借銀行存款40,貸留存收益30,貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅10。貸銀行存款10。借應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅10。(如果消費(fèi)稅,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,借稅金及附加假設(shè)10%。10元。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60。貸留存收益30元。借銀行存款30元?!?/p>
老師好,請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)派遣差額征稅的收入分錄是怎么做的呢,比如我本月差額開(kāi)票的金額是50萬(wàn),專(zhuān)票收入是10萬(wàn),如果做分錄呢
公司的車(chē),老板讓我去辦個(gè)ETC,需要哪些材料
老師麻煩發(fā)一下山東省申報(bào)社保的流程,謝謝
有一個(gè)商品規(guī)格本應(yīng)該是20ml*10盒,但因?yàn)樗纳鲜性S可持有人是委托公司,委托公司是海南公司,所以在這個(gè)商品的規(guī)格里面寫(xiě)了20ml*10盒(海南委托),請(qǐng)問(wèn)這樣開(kāi)的規(guī)格是否合理,有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,這是回單,都是一分錢(qián),為什么給一分錢(qián),什么意思,怎么賬務(wù)處理呢
老師我新來(lái)這個(gè)公司,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬這樣是什么問(wèn)題
老師,交際應(yīng)酬費(fèi)是招待費(fèi)么?他們的區(qū)別是什么?
計(jì)提柴油費(fèi),怎么入賬
做內(nèi)賬算一個(gè)月的總開(kāi)支,是把銀行存款的總開(kāi)支和庫(kù)存現(xiàn)金的總開(kāi)支加在一起對(duì)不
老師,你好 師承公證費(fèi)計(jì)入什么科目
老師記賬軟件出現(xiàn)這個(gè)怎么處理