您好,合理,沒有稅務風險,又沒有少交稅,規(guī)格前面也是對的,
甲公司與乙公司均為增值稅,一般納稅人2x19年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售w商品1000件。W商品已經發(fā)出,每件商品成本為70元,合同約定乙公司應按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費,除非這些商品在乙公司存放期間內由于乙公司的則認發(fā)生回損或丟失,否則在w商品對外銷售之前,乙公司沒有義務向甲公司支付貨款,乙公司不承擔包銷責任。沒有售出的w商品需退回給甲公司,同時甲公司也有權要求收回w商品或將其銷售給其他的客戶。至2019年6月30日,乙公司實際對外銷售100件開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10萬元。增值稅稅額為13,000元。這個題里邊進項稅額為600。是怎么算出來的?
甲公司與乙公司均為增值稅,一般納稅人2x19年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售w商品.1000件。W商品已經發(fā)出,每件商品成本為70元,合同約定乙公司應按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費,除非這些商品在乙公司存放期間內由于乙公司的則認發(fā)生回損或丟失,否則在w商品對外銷售之前,乙公司沒有義務向甲公司支付貨款,乙公司不承擔包銷責任。沒有售出的w商品需退回給甲公司,同時甲公司也有權要求收回w商品或將其銷售給其他的客戶。至2019年6月30日,乙公司實際對外銷售100件開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10萬元。增值稅稅額為13,000元。這個題里邊進項稅額為600。是怎么算出來的?
圖像采集中41.(15.0分)天河化妝品公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2022年10月發(fā)生如下業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品,該批化妝品在國外的買價為人民幣126萬元,運抵我國海關前發(fā)生的包裝費、運輸費、保險費等共計人民幣10萬元。企業(yè)按照規(guī)定向海關繳納了關稅、消費稅和進口環(huán)節(jié)的增值稅,并取得相關的完稅憑證。(化妝品的消費稅稅率15%,關稅稅率25%)(2)當月,該公司將這批化妝品在國內銷售給A公司,取得不含稅銷售收入300萬元。(3)委托大華公司加工一批高檔面膜,提供原材料成本300萬,支付大華公司加工費38萬,代蘭輔助材料的費用2萬元,當月收回該批委托加工的高檔面膜對外銷售。大華公司沒有司類消費品銷售價格。要求:(1)計算天河公司進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅和消費稅。(2)計算天河公司在國內銷售化妝品應繳納的增值稅和消費稅。(3)計算在委托加工環(huán)節(jié)應該由大華公司代收代繳的消費稅。
天河化妝品公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2022年10月發(fā)生如下業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品,該批化妝品在國外的買價為人民幣126萬元,運抵我國海關前發(fā)生的包裝費、運輸費、保險費等共計人民幣10萬元。企業(yè)按照規(guī)定向海關繳納了關稅、消費稅和進口環(huán)節(jié)的增值稅,并取得相關的完稅憑證。(化妝品的消費稅稅率15%,關稅稅率25%)(2)當月,該公司將這批化妝品在國內銷售給A公司,取得不含稅銷售收入300萬元。(3)委托大華公司加工一批高檔面膜,提供原材料成本300萬,支付大華公司加工費38萬,代蘭輔助材料的費用2萬元,當月收回該批委托加工的高檔面膜對外銷售。大華公司沒有司類消費品銷售價格。要求:(1)計算天河公司進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅和消費稅。(2)計算天河公司在國內銷售化妝品應繳納的增值稅和消費稅。(3)計算在委托加工環(huán)節(jié)應該由大華公司代收代繳的消費稅。
天河化妝品公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2022年10月發(fā)生如下業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品,該批化妝品在國外的買價為人民幣126萬元,運抵我國海關前發(fā)生的包裝費、運輸費、保險費等共計人民幣10萬元。企業(yè)按照規(guī)定向海關繳納了關稅、消費稅和進口環(huán)節(jié)的增值稅,并取得相關的完稅憑證。(化妝品的消費稅稅率15%,關稅稅率25%)(2)當月,該公司將這批化妝品在國內銷售給A公司,取得不含稅銷售收入300萬元。(3)委托大華公司加工一批高檔面膜,提供原材料成本300萬,支付大華公司加工費38萬,代蘭輔助材料的費用2萬元,當月收回該批委托加工的高檔面膜對外銷售。大華公司沒有司類消費品銷售價格。要求:(1)計算天河公司進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅和消費稅。(2)計算天河公司在國內銷售化妝品應繳納的增值稅和消費稅。(3)計算在委托加工環(huán)節(jié)應該由大華公司代收代繳的消費稅。
老師,小規(guī)模公司季度開超了30萬,現在要交2,000多塊錢的稅。現在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬季度免稅嗎?現在不小心開超了,開超了現在要交2,000多塊錢的稅。現在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個稅申報4、5、6各報了2000工資,增值稅季報0申報,財務報表該怎么填?
上個月開出來的普通發(fā)票,開錯了,這個月怎么做處理?
咨詢:公司購買的茶葉 一般計入辦公費好?還是職工福利,還是每個科目都計入一些?
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現在在做下半年預算,涉及到進項稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們取得勞務費做賬是,借 勞務成本 進項稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進項稅遞減不應算在勞務成本里面吧
為什么老板的兩個公司,有一個公司公戶的錢可以隨便轉到老板個人卡里,另一個公司不能轉
請問老師,A公司的員工借調到B公司,B公司承擔工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關規(guī)定嗎?會計分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產的相關稅費要計入無形資產的成本,原材料的增值稅不用計入它的成本
餐廳做賬,美團服務費6.9,實際支付1.1,美團補貼10,怎么做賬?謝謝 ?
?您好,我臨時有事外地出差了,下午回到電腦上回復哈,還請您原諒。