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增值稅一般納稅人,假設(shè)企業(yè)獲得100元。成本60利潤40。貸主營業(yè)務(wù)收入100。借營業(yè)成本60。然后貸留存收益40。借銀行存款40?包含增值稅銷項(xiàng)稅13元。貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅13。(增值稅會(huì)計(jì)分錄是這樣沒錯(cuò)吧。)接下來企業(yè)所得稅,利潤總額40,所得稅稅率25%。也就是10元企業(yè)所得稅。借銀行存款40,貸留存收益30,貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅10。貸銀行存款10。借應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅10。(如果消費(fèi)稅,貸主營業(yè)務(wù)收入100,借稅金及附加假設(shè)10%。10元。借主營業(yè)務(wù)成本60。貸留存收益30。借銀行存款40。差額貸方應(yīng)交稅費(fèi)——消費(fèi)稅10。

2023-06-16 02:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-16 03:47

您好,沒錯(cuò)的就是這么做賬的

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 10:23

少了一個(gè)分錄,應(yīng)該借本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)貸方盈余公積,貸未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2023-06-16 10:23

最后轉(zhuǎn)未分配利潤就行了

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 10:43

未分配利潤,借盈余公積,。然后剩下未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2023-06-16 10:44

是的,就是這么個(gè)步驟

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 10:46

有一個(gè)小小的疑問,我這個(gè)沒有會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的,貸本年利潤這不是增加嗎?借未分配利潤。這不是減少嗎?!胺置魇抢麧櫶潛p,為啥來個(gè)貸本年利潤?!?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 10:49

你的意思是虧損怎么做 對(duì)嗎

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 10:50

對(duì)的。是的

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 10:53

我這么理解,不知道對(duì)不對(duì),收入和費(fèi)用和稅費(fèi),算完,本年利潤,不管他借貸。虧損利潤,沖留存收益。賺結(jié)轉(zhuǎn)增加留存收益?!氨灸昀麧櫜灰栀J了。”

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齊紅老師 解答 2023-06-16 10:53

借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤。 虧損是這么做的

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 10:58

明白了,借本年利潤虧損,結(jié)轉(zhuǎn)貸未分配利潤也是虧損。?。?!關(guān)鍵他這個(gè)貸未分配利潤總想把他增加了。

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 11:01

其實(shí)我知道這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,只不過“可能還是經(jīng)過實(shí)務(wù),我總是聯(lián)想把貸增加?!?

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 11:02

其實(shí)我知道這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,只不過“可能還是沒有經(jīng)過實(shí)務(wù),我總是聯(lián)想把貸增加。”

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齊紅老師 解答 2023-06-16 11:08

你這個(gè)理解 倒也是沒問題

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 11:12

還有分錄也很扯淡,比如固定資產(chǎn)原值100,累積折舊20,現(xiàn)在處置,貸固定資產(chǎn)100,借累積折舊20。借固定資產(chǎn)清理80,借銀行存款70。借方90,貸方100。差額就是借方資產(chǎn)處置收益。10為啥就不直接,貸固定資產(chǎn)賬面價(jià)值80。借銀行存款70,差額借資產(chǎn)處置收益10。這個(gè)不是更簡單。

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齊紅老師 解答 2023-06-16 11:12

這個(gè)咋說呢 只能說是這么規(guī)定的吧

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 11:14

就是為了沖一個(gè)折舊,清點(diǎn)。思維就給打亂了。就比較反人性。

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齊紅老師 解答 2023-06-16 11:15

對(duì) 可能覺得弄復(fù)雜點(diǎn) 顯得高級(jí)

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 11:28

還有分錄也很扯淡,比如固定資產(chǎn)原值100,累積折舊20,現(xiàn)在處置,貸固定資產(chǎn)100,借累積折舊20。借固定資產(chǎn)清理80,借銀行存款70。貸固定資產(chǎn)清理80。借方170。貸方180。差額就是借方資產(chǎn)處置收益。10“說這就掉了一個(gè)分錄?!?

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快賬用戶5360 追問 2023-06-16 11:28

搞的很復(fù)雜,

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齊紅老師 解答 2023-06-16 11:28

這個(gè)學(xué)習(xí)很多就是復(fù)雜的 你自己明白 就行

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您好,沒錯(cuò)的就是這么做賬的
2023-06-16
你好,你的材料費(fèi)20,這個(gè)是成本 預(yù)交的稅款,不是成本。
2019-11-16
是的,如果你們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
2024-01-13
什么原因需要補(bǔ)交的?是少做了收入嗎?還是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣?
2025-02-06
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-12-09
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