您好,第1個(gè)和第3個(gè)表哪個(gè)是對(duì)的,圖2肯定錯(cuò)的,公司總有員工的,都是0申報(bào)不對(duì),不真實(shí)
老師,我公司找的代賬會(huì)計(jì),我看他之前的工資發(fā)放都是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付, 這樣有問(wèn)題嗎
老師,這個(gè)題為什么調(diào)整的時(shí)候是借“應(yīng)付職工薪酬”
老師,建筑公司支付給水電勞務(wù)工資, 借:工程施工-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣做分錄嗎?但是這樣體現(xiàn)不出來(lái)款是支付給那個(gè)勞務(wù)公司了,我能把應(yīng)付職工薪酬換成 其他應(yīng)付款-甲公司嗎?這樣查賬方便,
老師我和其他公司掛往來(lái)款 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費(fèi)用 -負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 掛往來(lái) 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對(duì)嗎,這樣我的應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額嗎
老師,我有個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下:我之前工資發(fā)放是經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬的,現(xiàn)在要把部分應(yīng)付職工薪酬工資的工資轉(zhuǎn)入成本,這樣咋結(jié)轉(zhuǎn)啊
甲公司收藍(lán)球賽贊助費(fèi)25萬(wàn),開(kāi)票25張,一張一張做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎
甲公司收藍(lán)球賽贊助費(fèi)25萬(wàn),開(kāi)票25張,一張一張做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
固定資產(chǎn)報(bào)損金額是填凈值還是賣的金額?
生產(chǎn)的產(chǎn)品,報(bào)廢的這種咋錄憑證
印花稅是按期申報(bào)的,我現(xiàn)在在報(bào)2季度的印花稅應(yīng)稅憑證書(shū)立日期是寫(xiě)什么時(shí)候呢,應(yīng)稅憑證數(shù)量是合同數(shù)量還是發(fā)票數(shù)量呢
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用問(wèn)題,公司已經(jīng)開(kāi)始營(yíng)業(yè)了,那這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該是如何平均下來(lái)?
老師,2020年12月份補(bǔ)交了一筆增值稅,沒(méi)有沖紅發(fā)票,直接補(bǔ)繳了2%,應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)票收入做憑證時(shí)摘要寫(xiě)什么呢
簽約協(xié)議在哪?。縿偤孟裰缓灹艘婚T(mén)課程的。完蛋,現(xiàn)在要怎么做才好
老師,待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金,在資產(chǎn)負(fù)債表中,填在哪一項(xiàng)
賬都做錯(cuò)了,稅也和賬不一樣,
老師三個(gè)都是錯(cuò)的該怎么辦
您好,查賬,哪里錯(cuò)了調(diào)哪里嘛,把錯(cuò)分錄紅沖,再做正確的分錄
老師把做對(duì)了,個(gè)稅申報(bào)是錯(cuò)的,稅務(wù)上申報(bào)也是錯(cuò)的怎么辦
您好,這個(gè)要更正申報(bào)哦,前任太不專業(yè)了
老師如果我按實(shí)際做可以嗎?不管之前的賬可以嗎
您好,可以,我們慢慢到賬調(diào)整到賬實(shí)相符,接人家的賬都是這樣的
老師要慢慢調(diào)前面的賬嗎?
您好,是的,比如客戶的余額不對(duì),我們就要找出來(lái),調(diào)整到賬和實(shí)際相符,這樣報(bào)表和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)才是有用的,
?您好,我臨時(shí)有事外地出差了,下午回到電腦上回復(fù)哈,還請(qǐng)您原諒。