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老師,勞務(wù)派遣公司差額征收,給對(duì)方開票的時(shí)候工資社保部分開普票,勞務(wù)費(fèi)部分開專票。分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字) 老師,那如果派遣人員工資是用人單位那邊發(fā)的,那這里的應(yīng)收賬款豈不是有問題?用人單位發(fā)工資的,正確的分錄是怎樣的呀?

2020-08-31 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-31 18:47

你好,你這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本是怎么回事

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快賬用戶4584 追問 2020-08-31 18:55

我這個(gè)是差額征收,那個(gè)工資部分不交增值稅的呀。

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快賬用戶4584 追問 2020-08-31 18:55

我這個(gè)是差額征收,那個(gè)工資部分不交增值稅的呀。

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齊紅老師 解答 2020-08-31 18:57

那你直接借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(專票的稅額部分)

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快賬用戶4584 追問 2020-08-31 18:58

那普票這部分怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 18:59

普票的,和你專票的一塊做借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 普票的差額那一部分沒有稅款。

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你好,你這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本是怎么回事
2020-08-31
增值稅最后是=4761.90-3809.52=952.38,這個(gè)最好要轉(zhuǎn)到未交增值稅中。
2021-11-23
嗯 分錄是這樣做的哦
2021-11-23
你好,同學(xué) 1,沒問題,明細(xì)科目可用差額計(jì)稅 2,沒問題,明細(xì)科目用差額計(jì)稅 3,你這差額計(jì)稅,不開0的
2020-12-23
同學(xué)您好,可以這樣寫,
2023-08-02
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